用友T6结账及反结账操作步骤

作者&投稿:余阀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友T6结账及反结账操作步骤2017

  你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?你知道用友T6结账及反结账的流程是怎样的'吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

  月末结账

  用友软件T6财务系统

  1、总账:

  【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

  财务会计→总账→凭证→记账。

  2、固定资产:

  【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

  供应链系统

  3、销售管理:

  【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

  【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

  4、库存管理:

  【审核单据】入库、出库、略。

  【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

  【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

  5、存货核算:

  【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

  【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

  6、总账结账:

  【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

  财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

  1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

  2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

  3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

  注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

  4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

  注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

  5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

  6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

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用友t6反结账反记账
答:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。顺便讲一下反记账吧,因为往往你要反结账是因为之前凭证录入有错误要修改,那么单单反结账还是不行的,反结账之后还得反过账才可以修改凭证。反...

我用的是用友T6软件,期末提折旧的时候,登陆日期忘选了,本来要提9月...
答:仔细看下面:当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统...

用友T6,反结账,但是ctrl+shift+f6后没反应。。而且刚刚按ctrl+shift下...
答:登入月份和反结月份不一致 也可以反结啊 操作步骤 总账——期末——选中结账——选中要反结的月份——按ctrl+shift+f6

用友t6反结账步骤
答:用友T6反结账过程,总账模块,期末,结账,选择要反结账的月份,同时按下Shift Ctrl F6,然后输入密码就可以了

用友T6的反结算程序怎么弄,我在网上查了是ctrl+shift+f6,,可是用不了...
答:你是进行用友总账的反结账吗?到总账-期末-结账点要反结账的月份,然后按CTRL+SHIFT+F6,一定要从最后面的反(比如你现在结账到了6月份,但是要改4月份的数据)不能直接反结账4月份的,要从6月份反一直反到4月份,还有一个就是反结账后还要反记账哦 ...

用友t6固定资产模块如何反结账
答:用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
答:不同的版本操作方式是完全不一样的。T+软件的操作方式:反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。T3或T6版本:你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最...

用友软件中这个月已经登记了凭证,还可以反结账上个月的凭证么
答:反结账:总账》期末》结账,选中最后一个结账月,按ctrl+shift+f6。反记账:总账》期末》对账,按ctrl+H,激活后。总账》凭证》恢复记账前状态。再将凭证反审核即可。以上是T3、T6、u8(部分)的处理方式,如有问题,请标明所用的财务软件的版本号。希望可以帮到您。

用友t6如何反结帐累计折旧
答:首先,你这个问题问的...反结账固定资产的话到最新修改日期(登录固定资产如果没有提示则是最新日期,有提示会告诉你最新日期,然后进入以后就可以反结账了),如果需要修改计提的累计折旧,首先需要删除生成的凭证,在凭证查询里面可以找到,删除就好,然后再重新计提折旧就可以了,没有生成的话,直接计提会...

T6已经做账了怎么科目余额表空白
答:要先判断下是环境问题还是数据问题,如果其他账套或演示账套正常说明是数据问题,如果演示账套或其他账套也不正常,说明是环境问题。环境问题如果重装不行,看看是否卸载干净了,T6SOF安装路径和UFCOMSQL是否删除。一定要先备份好账套数据。扩展:用友T6已经记账,怎么取消?1。反结账:总账——期末——结账——...