用友T6应收年度反记账:我要修改2012年的应收账,但是反结账时系统提示已结转下一年度,不可反结账。

作者&投稿:苦吴 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?~

你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:
你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;但是你要将12年的所有凭证删除,不然在重新结转的时候是会报错的;
要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;

具体操作如下:

1、使用账套主管身份登录到T3中,在填制凭证中将所有凭证作废整理掉(删除12年度所有凭证)或者取消所有凭证记账(“要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)

2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要反结账,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;

3、用账套主管身份在【系统管理】中登录,登录的时候选择【会计年度】为”12“年度;进入【系统管理】之后点击【年度帐】——【结转上一年数据】;结转完毕之后登录12年度检查一下期初数;
注意事项:在做所有修改之前一定要做好数据备份。

可以的,分三种情况决定。
1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。
3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。

扩展资料:
用友年度结转注意事项:
1、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败,检查档案是否重复,如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。
2、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。
3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
5、在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。
参考资料来源:百度百科-用友财务软件
参考资料来源:百度百科-结转
参考资料来源:百度百科-上年结转

先将2013年的凭证导出,在将备份的2012年度帐重新导入后修改2012年的应收账款,然后新建2013年度帐,再导入备份的2013年的凭证,然后重新审核记账就ok了

应收应付修改必须从数据库来操作,你如果懂数据库的话,我给你发个语句就可以。
use UFSystem

update ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_id=001 and iyear=2012 and csub_id= 'AR' and iModiPeri=12
如果不懂,不建议你操作。

用友年度结账后如何反结账
答:一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,...

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账
答:1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消...

用友年度结账后如何反结账
答:一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,...

如何进行反记账?
答:用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6 2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态 3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核 用友GRP-U8(用友R互等):1、反结账,账务处理--反结账 2、反记账,...

用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗
答:可以。例如现在2015年。要跨年度反结账到2014年。一下是参考步骤,理解为主。备份账套(用ADMIN进系统管理备份账套)(这一步的操作就是为了规避风险。万一操作有问题导致数据问题,可以直接恢复账套,数据又回到的没修改之前的状态)进入T6,操作日期为2014年12月31日,反结账反记账到你需要修改的月份。

用友年度结账后如何反结账?
答:1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1005c0e03277d8b4710b9122f22"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1005c0e03277d8b4710b9122f22?x-bce-process=image%2Fresize%...

用友t6结账出报表后还可以反结账么?
答:您好,会计学堂李老师为您解答 用友t6结账出报表后可以反结账的 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6 期末-对账-选中要反记账的月份ctrl + h 之后 凭证-恢复记账前状态 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
答:1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消...

用友软件如何反记账反结账
答:然后点击“确定”,关闭窗口。再点击“凭证”,选择“恢复记账前状态”的功能,选择恢复方式,点击确定,输入操作员密码,即可进行反记账操作。详细解释如下:首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反...

用友软件如何反记账?
答:用友u8反记账的操作步骤如下:1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要反结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“对账”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在用友U8...