用友t6如何反结帐累计折旧

作者&投稿:俞磊 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友财务软件T6如何反记账,反结账~

T6软件反记账:
1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:

2、点击“对账”后,出现下图:

3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:

4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:

5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。

6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

T6软件反结账:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:

2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:

3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。


用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。
资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
其中,流动资产是指可以在1年内或者超过1年的1个营业周期内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。

扩展资料:
会计科目:
资产:库存现金、银行存款、其它货币资金、交易性金融资产、在途物资、原材料、固定资产、无形资产、递延所得税资产、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、长期股权投资。
会计主体可以主张权益的科目:应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其他应收款。
资产的减少及减少准备科目:坏账准备、材料成本差异、长期股权投资减值准备、长期应收款、累计折旧、固定资产减值准备固定资产清理、累计摊销、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损益。
参考资料来源:百度百科——资产

首先,你这个问题问的....反结账固定资产的话到最新修改日期(登录固定资产如果没有提示则是最新日期,有提示会告诉你最新日期,然后进入以后就可以反结账了),如果需要修改计提的累计折旧,首先需要删除生成的凭证,在凭证查询里面可以找到,删除就好,然后再重新计提折旧就可以了,没有生成的话,直接计提会直接修改计提的折旧

登录-总账- 月末处理-对账-单击对应月份-按Ctrl+H-确定,然后再 总账-凭证-恢复到记账前状态,选择相应的月份即可。

登录-总账- 月末处理-对账-单击对应月份-按Ctrl+H-确定,然后再 总账-凭证-恢复到记账前状态,选择相应的月份即可。
笑望采纳,谢谢!

用友t6反结账反记账
答:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。顺便讲一下反记账吧,因为往往你要反结账是因为之前凭证录入有错误要修改,那么单单反结账还是不行的,反结账之后还得反过账才可以修改凭证。反...

用友T6的反结算程序怎么弄,我在网上查了是ctrl+shift+f6,,可是用不了...
答:你是进行用友总账的反结账吗?到总账-期末-结账点要反结账的月份,然后按CTRL+SHIFT+F6,一定要从最后面的反(比如你现在结账到了6月份,但是要改4月份的数据)不能直接反结账4月份的,要从6月份反一直反到4月份,还有一个就是反结账后还要反记账哦 ...

用友t6反结账步骤
答:用友T6反结账过程,总账模块,期末,结账,选择要反结账的月份,同时按下Shift Ctrl F6,然后输入密码就可以了

用友T6,点 CTRL+SHIFT+F6 试了好几遍反结账了,都不行啊。没有任何反映...
答:首先 看下你有没有记账结账啊。。。你怀疑键盘坏了,很简单 可以在excle里面试一下。。方法根据用友的提示最好,不会没有提示,那肯定是你少了那一步,自己检查下

用友T6结账及反结账操作步骤
答:月末结账 用友软件T6财务系统 1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产:【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理:【审核单据】供应链→销售管理...

联想笔记本电脑用友t6 ctrl+shift+f6键不能反结账啥原因?
答:如果F6的颜色和FN的颜色一致的话 你需要按四个键 否则你还是按3个 估计你没按好 或者是你用的是其他输入法的时候按的 最好还按不好的话 换键盘去

...软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账...
答:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?  我来答 1个回答 #热议# 哪些癌症可能会遗传给下一代?好学者百科 2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方帐号 好学者百科 科技生活门户网站,探索发现百科全书。 向TA提问 ...

用友t6固定资产模块如何反结账
答:用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
答:不同的版本操作方式是完全不一样的。T+软件的操作方式:反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。T3或T6版本:你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最...

用友年度结账后如何反结账
答:一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,...