用友反结账提示会计期间不是最大已结账期间怎么修改?

作者&投稿:靳枫 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友反结账提示会计期间不是最大已结账期间~

说明你反结账的月份的下一个月都结了账,比如你反结10月份的,但11月份已经结了账。

应该是系统数据库的一张表出错了,最好找当地的用友客服
----江苏太仓用友客服

取消结账,应该从最下面的结账月份开始。
不能后面的月份已结帐,你去取消前面的月份结账。
即10月已经结账,需要修改8月份的数据,应该取消10月份的结账,再取消9月份的结账,才能取消8月份的结账,修改8月份的数据之后,再依次结账。

用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核
答:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...

用友软件怎样反记帐
答:用友软件反记帐具体操作:1、打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。3、退出上面的窗口后,再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态,如图所示。4、在弹出的“恢复记账前...

用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账?
答:,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。

用友通不能反结账是怎么回事?
答:看一下具体建账日期,不能恢复起始日期的反结账操作!

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
答:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...

用友软件反结账后无法覆盖之前结转数据
答:用友年结上面结转数据不全是你的上年的数据没有进行过账或者是没有进行结转,如果这时候你上年数据没有进行过账或者没有进行结转的话,那么这时候结转到下一年的时候,数据就会显示不全的,这时候你需要把账套反结账过去以后再检查一下。

用友T3如何反月结
答:用友T3如何反月结 在会计做帐的过程当中,往往需要调整凭证的数据,可是在月结的状态下,是不允许修改凭证的。下面是我为大家带来的关于用友T3如何反月结的知识,欢迎阅读。方法/步骤 1、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反月结、反记账,反审核,最后才能修改凭证。

用友总账模块不能反结账
答:应该可以的,是不是7月记账了。请再检查几遍,看是什么地方出问题了。要有耐心,做会计的就应这样,凡事是琢磨出来的。

用友的好会计支持反结账吗?
答:用友的好会计支持反结账吗?这个肯定是支持的,所有的财务软件都有这个功能。因为有时候会计结完账之后,发现有些问题需要再补充或者再处理修改,都需要进行反结账的,所以这个功能每个软件都是有的。可以查看帮助。帮助里面有详细的操作过程如何反结账。一般还有反审核,反过账。这些操作也都具体在帮助里...

用友T6存货核算反结账时提示:本月已有单据处理不能恢复。请问怎么才能...
答:如果你想反结8月的帐,那么系统提示的意思是你9月的单子已经记账了,你需要把9月的单子先反记账 才能反结8月的帐