我这个反结账总是提示会计期间到了年末,可现在才记账记账到10.31号咋回事啊?

作者&投稿:休茂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
10月29号刮宫血流到10月31号就没有了可是到11月3号又有点血出现直到现在…这是怎么回事?~

自然现象!!!!!!额呵呵呵呵呵呵呵【坏笑】

你们是一般纳税人吗,现在是到了报税期每月的1-15日,这期间要先报税再开票,上月的已开现在想红字冲销,只能报税后

可以找软件商啊。
不能找软件商的,就是掉人家的坑里了。
前10个月的数据做好,按明细科目导出发生额余额表。
新建一个账套,把前面的表录入新账套,当做一月的数据,11月的数据当2月份的数据录入,12月份的数据当做三月份的数据录入。
用两个账套完成全年的账务数据处理。
就当练习一下操作。

会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
答:会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程2017 很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...

速达软件如何反结账
答:速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。问题四:速达软件反过账应该怎么操作。。 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账...

管家婆会计期间怎么反结账?
答:什么版本?不同版本的反结存方式不同。有的版本需要按CTRL+ALT+H。

我期末记帐的时候出现当前期间没有未记帐凭证记录,不能记帐。初始化结束...
答:系统提示没有示记账的记录,表示所有的凭证已记账。改变期间,进行反结账即可进入前一个会计期间。感谢您的提问,您的支持是我们进步的最大动力!

用友年度结账后如何反结账?
答:1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1005c0e03277d8b4710b9122f22"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1005c0e03277d8b4710b9122f22?x-bce-process=image%2Fresize%...

金蝶12月份已经过账,为什么会计期间是第11期?
答:金蝶12月份已经过账,会计期间是第11期,你应该操作的时候把月度结账点成反结账了。反结账就会变成上个期间的。

关于金蝶财务系统更改会计期间的问题
答:反结账到2018.9月。第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】。第二步 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。固定资产模块反结账 固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末...

反结账什么意思
答:反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态。一般在结账时,发现本月会计帐务处理有问题、有错误;就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再把错误的会计分录修改正确,并且重新结账。已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和...

电算化中结账和反结账是什么意思?
答:结账就是5月结束,进入6月状态,结账后,输入凭证的时间显示就是6月 反结账,就是取消结账,时间又回到5月,输入凭证的时间显示是5月 在全部事项处理完毕后,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。对于拥有管理员权限的用户,系统还提供了“反结账”的功能。结账后如果需要...

...刚录第一张凭证就提示我凭证日期所在期间已经结账?
答:首先你确定 你录入凭证时你的日期没选错?一般默认是系统日期,但如果你不小心点到了,可能就会跳到1月份或更早之前已经结账的会计期间,系统就会提示你已经结账。如果你确定日期栏里日期没错,是2月的,那么再检查,是不是确实被误结账了,那就需要做反结账处理,一般会计软件都有反结账功能(这个...