用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

作者&投稿:扶纯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
答:1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-...

用友软件中期末处理,结账后发现管理费用财务费用没有归零,之前对账正确...
答:你直接在转账生成的凭证上改动就行了撒,有费用没转完的话,应该是转账生成里没设好,自己仔细看一下转账生成里的科目列表,应该都能发现,如果实在不懂的话,要嘛叫用友的服务来处理,要嘛,选手动结转财务费用 ...

用友软件月末结账,怎么取消结账
答:2、当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。3、以应收款管理为例:应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。4、选中需要结账的月份(双击),点击“下一...

用友会计软件t3,固定资产月末结账点后提示:以此日期登陆,将不能进行任...
答:不能新增、计提等操作。提示可操作月是几月,登陆日期选几月就可以操作。比如5月结账后就不能新增了,可以在卡片管理里查询,新增资产要登陆6月。如果5月还要修改的话,就的取消固定资产5月结账 ...

在用友中的存货核算中不小心进行了月末结帐,在下个月已有单据处理.想请 ...
答:由系统管理员下放权限,你才可以进行反月结。操作很简单,在菜单里找到“反月结”按钮点一下,然后根据提示操作就可以了。

用友软件,期末先结账再结转损益,还是先结转损益再结账
答:先结转损益再结账。结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。结转的目的有四个:一、是为了结出本会计科目的余额;二、是为了计算本报告期的成本;三、是为了计算...

已结账的凭证如何修改
答:问题七:达成财务软件中怎么修改已经结账的凭证 一般已结账的都要反月结先,然后反审核后才能修改。反正我们企明星财务软件是这样的。问题八:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证...

用友怎样取消结账?
答:操作:在月末结账的状态处,点击到取消结账的月份处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于王处长的口令是空的,点击确定。取消结账以后,点击填置凭证就可以完成。问题三:用友财务软件怎样取消记账和结账? 一般要修改...

用友财务软件十二月份没结账就期初建账了怎么办?
答:待2019年12月月结完毕(即2019年度结账完毕),再将2019年末数据结转到2020年度的期初就可以了。注意事项:1、未结转2019年度期末数之前,2020年度的记账凭证不能记账,否则将无法结转上年数据到2020年度期初;2、在2019年度和...

请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?_百度知 ...
答:用友固定资产月末结账按照下列顺序 1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、固定资产结账;