用友软件中期末处理,结账后发现管理费用财务费用没有归零,之前对账正确,

作者&投稿:裴良 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友利润表生成的财务费用、管理费用和结转的总数不一致是怎么回事?~

用友利润表生成的财务费用、管理费用和结转的总数不一致是因为将财务费用中的利息收入做成了在借方红字,正确方法是:
1、确保财务费用和管理费用均已记账;
2、进入期末|转账生成|期末损益结转|点击期末损益边上的小放大镜,打开期间损益设置对话框|选择你需要结转的费用科目和财务费用科目,在本年利润科目处录入本年利润的科目代码|确定,完成相关损益结转的设置;
3、再次进入期末|转账生成|期末损益结转|选中你要结转的科目|确定,生成结转的凭证。
用友利润表生成方法:用手录入的话就把公式清除格式下边,然后才能直接录入,要自动计算的话,首先得录入关键字,也就是报表的年月日先设置好,选好你要放的单元格设置3次,要调试位置用偏移,可以在数字前加负号,单元格的公式要正确,模板里的不全部正确,设置方法比如主营业务收入,本月数取数双击发生包含为记账可以打上勾,把科目编码对应就行,对于科目属性一样的,只需要复制粘贴该一下科目编码本年累计数就延用表自带的那个公式。

1、金额误差不大 用红字将原凭证冲回:借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字) 再据实填制正确的记帐凭证:借:财务费用 贷:银行存款 2、金额误差大 ,做以前年度损益调整 第一步:用红字将原凭证冲回 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字) 第二步:借:银行存款 贷:财务费用 第三步:借:财务费用 贷:以前年度损益调整

应该是科目方向设错了,设错了也改不了,你直接在转账生成的凭证上改动就行了撒,有费用没转完的话,应该是转账生成里没设好,自己仔细看一下转账生成里的科目列表,应该都能发现,如果实在不懂的话,要嘛叫用友的服务来处理,要嘛,选手动结转财务费用

用友应该不会出现这样的问题,期间费用没有归零,或者你在转账生成的时候没有全选科目导致的。

谨记一点:费用类科目,发生时要做到借方,期末结转时,要做到贷方(软件里的自动期末损益结转会自动根据借方发生数汇总生成贷方发生数转到本年利润中去)

需要进行损益结转定义,是不是有新增的损益类科目。

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
答:4、点击确定。对待摊费用的处理 根据《企业所得税法》及其实施条例规定,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:一已足额提取折旧的固定资产的改建支出;二租入固定资产的改建支出;三固定资产的大修理支出;四其它应当作为长期待摊费用的支出。除此以外税法规定将不允许在以后年度...

简述用友软件中总账系统的日常处理流程
答:再记账(总账--凭证-记账),记账完后 就能生成报表了。确定本月帐套处理完无误后,就可结账(总账--期末)进行结账处理,结账后就可以进行下月的账务处理了!如果结账后发现账务处理错了。进行反结账-反记账-反审核,然后就可修改凭证了。如还有问题 可加我一六九一四四三七二二 ...

用友对存货模块生产成本结转产成品后需要期末处理吗?
答:用友软件各模块,在结束完本期业务后,一般情况都要进行期末处理。

用友软件操作流程
答:注意:自动生成的凭证也要审核、记账。七、用友财务软件结账 期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账。八、用友财务软件UFO报表 1. 进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)。2. 左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入...

...系统中,结账主要完成哪些工作?在进行月末结账处理时应注意哪些问题...
答:结账就是把上个月所有数据处理完毕,出财务报表;费用是否分摊;成本是否结转,最后损益记得结转;检查本月业务是否全部记账;月末结账凭证是否全部生成并记账;检查上月是否已结账;核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致;检查损益类账户是否全部结转完毕;如果与其他子系统...

用友财务软件中的期末结账是指月末吗?
答:4、进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。5、“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。6、损益结转完后,还需对损益凭证进行过账,再次进行过账,完成即可。7、最后一步账务处理完成后,需要对当期进行结账。8、进入“期末结账”,按照操作提示进行操作并最终点击“完成”。

用友财务软件,结账后,怎么生成财务报表?
答:1、找到桌面的企业应用平台图标,点击进入到财务软件系统界面。2、找到财务会计-总账-UFO报表,双击进入UFO报表图标。3、进入后,找到文件菜单,点击进入后,找到打开按钮,打开电脑所在财务报表的模板,单击确定。4、打开后的界面就如下图所示。5、点击数据后,找到关键字图标,打开后,输入年份,月份等...

用友u8期末记账处理步骤
答:记完账之后,结转损益,最后结账,结到下一期。

用友U8系统在年底该怎么结账呢?
答:一、年末结账方法:1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统...

用友u8年终结账流程
答:用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开...