总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

作者&投稿:解畅 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证~

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。



不知道你用的是什么软件,我只知道用友软件里面的操作,希望能帮到你。
反结账:期末--结账,在结账界面,按ctrl+shift+F6,会提示输入密码,密码为你现在正在使用的用户登录密码。
反记账:首先,在期末--对账界面,按ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”。再到凭证---恢复记账前状态,选择恢复记账的范围,恢复记账即可。
反审核:注意,取消审核的必须是本人,就审核人,谁审核谁取消。凭证--审核凭证,选择范围,找到要取消审核的凭证,点取消即可,如果要取消审核的凭证很多,就点审核--成批取消审核

看你用的是什么软件了,一般软件在结账的地方会有反结账按钮或者选项的,没有的话按住SHIFT再点结账看看,反记账和审核一般都有对应的选项,选择需要处理的,点右键看看

财务软件都有此功能,查找到后点击后再取消审核就可修改再从新结账。

怎么反记账?
答:问题一:用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆 1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可 2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出 总账――凭证――恢复...

用友t3如何反结账反记账
答:用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
答:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按...

用友U8如何反记账反结账
答:输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。继续分享,反记账的操作!在U8界面选择“实施导航”!单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮!点击“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框...

我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?
答:1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
答:第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口...

用友财务软件T6如何反记账,反结账
答:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按...

会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
答:第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。.第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账...

反记账怎么操作
答:反记账怎么操作 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账—...

以前年度的账能反结账去修改吗?
答:以前年度的账能反结账去修改吗?用友结转上年度后还能反结转,分三种情况决定.1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额.2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一...