用友t3如何反结账反记账

作者&投稿:莫筠 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 用友t3反结账反记账:

一、反结账 

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

二、反记账 

1、依次点击总账、期末、对账。

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击确定按钮。

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击确认按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

用友软件反结账,反记账怎样做
答:不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末—...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
答:不同的版本操作方式是完全不一样的。T+软件的操作方式:反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。T3或T6版本:你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最...

用友t3新版本11.1如何反结账求助
答:T3总账反结账步骤:1.点开总账系统,点击【月末结账】;2. 选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;3.输入登录操作员的密码,【确定】即可;4.确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。T3总账反记账步骤:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【...

用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账?
答:,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?
答:1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态...

用友T3反结账怎么操作?
答:1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b....

会计电算化实务操作用友T3常见问题
答:会计电算化实务操作用友T3常见问题汇总 很多人对用友T3时不熟悉,实际我们的软件有一些教程,下面我为大家整理了关于用友T3常见问题的解决方法,希望对你有所帮助。用友T3反结账后怎么反记账?总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账下面的...

...查询的时候发现2012年12月份的凭证没有了,怎么反结账
答:凭证怎么会没有了?你是在是不是你的查询条件不对?反结账:12年12月份登陆日期进入,在总账-期末-结账下面,把鼠标点到12月上,然后点击ctrl+shift+f6,输入密码就可以了,密码就是你登陆的密码。之后你需要反记账,在总账-期末-对账下面,鼠标点到12月,输入ctrl+h,会提示你回复记账前状态已打开...