我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?

作者&投稿:雀陆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢??~

1、 总帐模块反结帐(把封存的帐套解封)
操作方法:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的‘月末结帐’下,选中要取消结帐的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐。

2、 取消记帐(把录入的凭证还原为可修改的状态)
操作方法:打开总帐菜单下的期末——》对帐,打开对帐界面,然后按Ctrl+H,系统会弹出信息提示“恢复记帐前状态功能已被激活”。然后,在总帐菜单下的凭证下会增加一菜单“恢复记帐前状态”,打开该菜单,选择某年某月初状态,点”确定”就可以。取消后,就可以修改记帐凭证,当然,提醒一下,期间损益结转的凭证如果损益类的凭证发生变化,需要把原来结转的凭证作废掉,再重新生成结转凭证。然后统一重新记帐。

1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定\x0d\x0a3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出\x0d\x0a   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。仅供参考!

用友软件反结账,反记账怎样做
答:不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末—...

用友软件反记账怎么操作
答:第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接...

用友年度结账后如何反结账
答:三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。四、这时可以对所有凭证进行修改 用友中对记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误...

用友年度结账后如何反结账
答:1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。3、输入密码,确定。

怎么反记账?
答:问题一:用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆 1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可 2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出 总账――凭证――恢复...

如何取消用友软件的结账?
答:第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的(用友财务软件反结账怎么...
答:第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按CtrlH组合键,弹出一个提示“...

用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核
答:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...

用友软件反结账,反记账怎样做
答:不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末—...

会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
答:会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程2017 很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...