用友t3反记账反结账怎么操作

作者&投稿:雕怎 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友t3反记账反结账怎么操作如下:

反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。

反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H”组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“XXXX年XX月初状态”。

如果遇到问题,可以在官方网站咨询在线客服或在论坛中寻求帮助。

在恢复记账前状态窗口中,选择需要恢复的记账时间,一般选择最近的记账前状态,点击“确定”,然后输入主管的口令并确认,即可恢复记账前状态。

取消审核。依次点击总账——凭证——审核凭证,在弹出的“审核凭证”窗口中,选中需要取消审核的凭证,点击“取消审核”,再点击“确定”即可。

取消审核后,需要重新进行审核或者删除凭证。

需要注意的是,在进行反记账、反结账操作前,必须备份账套数据,以免造成数据丢失。同时,这些操作必须在软件中输入相应的操作指令,具体指令可以参考软件的用户手册或在线帮助文档。



用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

用友T3反结账怎么操作?
答:1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b....

如何进行反记账?
答:4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题二:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):1、反结账,...

用友t3月末已结账怎么填制下月凭证
答:1、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。 2、反记账:点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账—凭证—恢复记账前状态”,输入口令。 3、点击“文件—重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证...

怎么反记账?
答:4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题三:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):1、反结账,...

用友T3软件怎么修改前几个月的凭证? 求详细的步骤,谢谢!
答:反结账步骤:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。反记账步骤:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;2.在【对账】界面,...

用友T3为什么按反结账的快捷键没有反应
答:就变成了 CTRL+SHIFT+FN+F6 才起作用。具体操作如下:1、首先打开“用友T3”,点击“月末结账”。2、选中月份后,点击“下一步”按钮。3、按提示要求,点击“对账”按钮。4、对账完毕后,按要求点击“下一步”。5、核对工作报告之后,点击“下一步”按钮。6、全部完成后,点击“对账”按钮。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
答:可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证...

用友T3软件操作方法即注意事项
答:但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?如果您编制的凭证还没有审核,那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改,如果已经审核的凭证您需要先撤销审核,如果已经记账的凭证您需要先反记账。九、怎样反记账和反结账 为了记账的方便,体现电脑记账的优势,用友软件设置了反记账和反结账的功能。反结账操作流程:...

用友T3财务软件年度账结账方法
答:8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。(1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。(2)、取消记账 A、以记账操...