上月用友T6应付款管理模块转账制单处理中,应付制单有未生成凭证的发票,发票显示已结算,本月如何处理?

作者&投稿:尾凤 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T6中,存货核算的采购入库单(暂估记账)和应付管理的采购入库发票制单的关系与流程~

你本来来发票了,需要在采购里对该张发票和上月的入库单进行结算,之后在存货系统中-有个结算成本处理你需要过滤到该入库单的记录进行结算成本处理,之后系统会自动生成一张蓝字回冲单,而对上月暂估的记录进行回冲则取决于你暂估方式是什么,若是单到回冲,那么你结算成本处理时会自动产生上月暂估入库单的红字回冲单,若是月初回冲,则是上月结账时自动生成了红字回冲单。

然后你在存货核算-生成凭证-红字回冲单,就会找到上月暂估的入库单,然后生成凭证即借:原材料 红字 贷:暂估应付款 红字。这就冲掉了上月的暂估业务了。

核销单制单可以选择的,而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项,选择核销单不制单即可。

你好:
一般往来科目都是受控应收应付的,也就是只能在应收应付系统以生成凭证的方式进行记账;

如果有发票没有生成凭证,说明还有一部分的应付账款还挂在暂估应付款上面

必须处理,不然应付账款不能正确

本月进行 采购管理→核算记账即可

上月用友T6应付款管理模块转账制单处理中,应付制单有未生成凭证的发票...
答:你好:一般往来科目都是受控应收应付的,也就是只能在应收应付系统以生成凭证的方式进行记账;如果有发票没有生成凭证,说明还有一部分的应付账款还挂在暂估应付款上面 必须处理,不然应付账款不能正确 本月进行 采购管理→核算记账即可

用友T6固定资产模块中资产转移怎么操作吖?就是一个部门的资产转移到另...
答:1、单击“固定资产”-“卡片”-“变动单”-“部门转移”或点击“资产变动”-“部门转移”,屏幕显示部门转移变动单界面。2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、存放地点。3、参照选择或输入变动后的使用部门和新的存放地点。4、输入变动原因。5、单击‘保...

用友T6如何做数据结转?
答:这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

用友t6期末损益结转出现的怎么都是上月金额
答:1、你上月分的损益结转肯定没有做。如果上月做了损益结转,那么损益类的余额应该是空的,在T6软件中不会生产凭证出来。2、在上月份只做了损益结转,而没有做月结。然后你登录的凭证做成了上月的,导致上月份损益来有余额。所以,你结转的时候自然会出现凭证。3、查看一下你的登录日期是否正常,如果...

用友t6财务软件年度结转流程
答:1、用admin登录系统管理,点击账套-输出,先备份账套 2、使用账套主管(不是admin)登录,选择你的账套和年度 3、进去后点击年度账-建立 4、建立完毕后,再使用账套主管(不是admin)登录,选择你的账套和年度(这一次选择新年度)5、点击年度账-结转上年数据,然后根据你使用的模块情况 ,选择对应的...

用友t6期末损益结转出现的怎么都是上月金额
答:1、你上月分的损益结转肯定没有做。如果上月做了损益结转,那么损益类的余额应该是空的,在T6软件中不会生产凭证出来。2、在上月份只做了损益结转,而没有做月结。然后你登录的凭证做成了上月的,导致上月份损益来有余额。所以,你结转的时候自然会出现凭证。3、查看一下你的登录日期是否正常,如果...

用友T6应付款模块凭证如何删除
答:1.在核算管理-供应商往来凭证列表-找到这张凭证-删除 2.采购管理-菜单-供应商往来-取消操作-选择核销-看到这张单据删除 3.总账凭证整理

用友T6,总账模块和应付模块对不起来账,有些应在应付里做的凭证在总账...
答:如想应付与总账对起来必须保证两点 1.期初相同(由应付录期初,在总账取数)2.保证期初相同后还要保证所有涉及应付科目的凭证都在应付里生成传到总账,只要有一张凭证在总账手工录入,两边都会对不起来 也就是你想两边对起来 只能删了在总账做的凭证后,由应付系统生成传过去 ...

用友T6存货核算模块结转下年后,年初数据能不能更改,会不会有影响_百度...
答:上年结转的数据时不能修改的,只能通过增加期初记录的方式来调整。增加红字、蓝字记录。

用友T6应付款管理中,其它应付单已生成凭证,但现在发现有错误,请问怎 ...
答:修改凭证:依次打开应付款管理——单据查询——凭证查询——点修改 修改应付单:依次打开应付款管理——单据查询——凭证查询——点删除,然后弃审其他应付单,再修改