用友U8结账思路和具体流程 具体点

作者&投稿:汤琰 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友U8结账流程~

U8结账,不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了,然后由审核人员对每个凭证都审核了,然后由会计操作记账,主管等签字后就可以结了。

二、日常账务处理
1、
填制凭证

会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证

可单张审核亦可成批审核

审核人与制单人不能为同一人

谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询

简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。

条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证

先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义

自定义转账

期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理

账簿查询

多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)

已经结账的月份不能填制凭证

还有未记账凭证的月份不能结账

每月对账正确后才能结账

结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改

凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。

凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。

凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。

凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。

反记账:对账界面下按Ctrl+H

反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

用友U8结账流程如下:

1、清除所有异常任务

2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账

3、对当年各月未审核的凭证进行审核

4、对所有月份已审核的凭证记账

5、结转各月的账,并结转到12月份

6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账

7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统

8、结转上年数据—总账系统

9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。

10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。










扩展资料:

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参考资料来源:百度百科-用友U8



你问的是存货核算模块的结账流程
对于你们公司,除了存货核算模块应该还购买了库存,那么当所有的出入库单据在库存里录入了以后,那么就需要在存货核算模块里去做相应的业务处理。
对于存货核算模块,其功能主要有以下几点:
1、正常单据记账:当单据录入审核完毕,则可在存货核算里面去进行记账操作,在正常单据记账界面进行查询,即可看到需记账的单据,然后正常记账即可。
2、结算成本处理:当系统启用了采购模块,那么这个功能就往往会应用到。当存货存在上月暂估,本月来发票的情况,除了采购系统需要先做采购结算外,存货核算系统还必须做结算成本处理,这样系统才会认为此入库单已经结算,不再是暂估状态。
3、生成凭证:单据一旦记账,那么入库单就可以做生成凭证操作,而出库单则需要根据贵单位计价方式来确定。因为对于全月平均,记账后是无法计算出当前单据的单价的,需要等期末处理才行。所以出库单的生成凭证,往往就是等到期末处理之后再进行。
4、期末处理:这是结账前的一个基础工作,也是全月平均,计划价方法下计算成本和差异率的处理过程。所以等所有的单据全部进行了记账操作后,方可进行期末处理。
5、结账:当本月的所有业务都做完了,就可以结账了。
为了业务更规范,我建议你可以采用下面的流程:
正常单据记账-结算成本处理-期末处理-生成凭证-结账。

用友U8结账流程如下:
1、清除所有异常任务

2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账

3、对当年各月未审核的凭证进行审核

4、对所有月份已审核的凭证记账

5、结转各月的账,并结转到12月份

6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账

7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统

8、结转上年数据—总账系统

9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。

10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。