用友U8财务软件的月末结账的具体步骤?

作者&投稿:桐周 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友U8财务软件的月末结账的具体步骤,专业一点,谢谢了,谢谢大家~


二、日常账务处理
1、
填制凭证

会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证

可单张审核亦可成批审核

审核人与制单人不能为同一人

谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询

简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。

条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证

先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义

自定义转账

期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理

账簿查询

多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)

已经结账的月份不能填制凭证

还有未记账凭证的月份不能结账

每月对账正确后才能结账

结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改

凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。

凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。

凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。

凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。

反记账:对账界面下按Ctrl+H

反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

二、日常账务处理
1、 填制凭证
 会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证
 可单张审核亦可成批审核
 审核人与制单人不能为同一人
 谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
 简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
 条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
 先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义
 自定义转账
 期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
 账簿查询
 多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
 已经结账的月份不能填制凭证
 还有未记账凭证的月份不能结账
 每月对账正确后才能结账
 结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
 凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。
 凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。
 凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
 反记账:对账界面下按Ctrl+H
 反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
答:直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。

用友U8月末该结账了,先结哪个模块的账
答:采购,销售,库存,核算,应收,应付,工资,固定资产,总账。

请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?
答:用友固定资产月末结账按照下列顺序 1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、固定资产结账;

新道教育 u8,月末处理1月份已结账,怎么取消结账
答:第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账...

用友u8固定资产模块月末不让结账怎么办? 提示:1,未折旧;2,折旧后对...
答:出现这种情况 1.你确实没计提折旧 那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 2.你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。怎么处理呢?你就在固定资产...

用友U8,月末结账时,发现总账与供应商往来账不平衡,怎么处理?我这个是...
答:你可能是供应商的往来受控于应付系统,而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对,(如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了)。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。同时建议你是否能把供应商往来和客户往来都受控于总帐系统(仅供参考)

用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的
答:原因是楼主在应收款管理--设置--选项--凭证中选择了“月结前是否全部生成凭证”,并且本月有一笔“现结”业务没有制单,所以不能结账!解决方法有两种:1、将现结业务制单后再结账!2、取消选项中的“月结前是否全部生成凭证”再结账!【答案来源:用友优普】

用友U8结帐时显示本月工作未检查不能结账,工作报告显示本年损益未结转...
答:在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

用用友U8做利润表是不是光记账还不够还要月末结账啊?(在线等)
答:不是,如果设定公式时没有选择“包含未记帐凭证“则需记帐后才能出正确数据,不需要结帐;如果设定公式时选择了“包含未记帐凭证“则不需要记帐就可以出利润 表了,这个要和用友的售后服务沟通好。

谁能告诉我用友月末结账流程
答:用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。 (3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款...