急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

作者&投稿:耿魏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友ERP——U8的月末结账顺序~

对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下:

填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表

每个月两个模块都要结账。
固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增加,减少或固定资产处理业务凭证。这两种凭证会生成到总账模块,和其他凭证一样,审核,记账处理。
固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,
但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

扩展资料:
固定资产处置,包括固定资产的出售、转让、报废和毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等。
一、固定资产终止确认的条件
固定资产满足下列条件之一的,应当予以终止确认:
(1)该固定资产处于处置状态;
(2)该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
二、固定资产处置的处理
(1)企业持有待售的固定资产,应当对其预计净残值进行调整。
(2)企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
(3)企业将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的,应当终止确认被替换部分的账面价值。
参考资料来源:百度百科-固定资产

直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:

1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:

2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。

3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。

扩展资料:

固定资产模块月末结账事项

1、固定资产单独使用一个账套时,在月末结账前一定要单独进行数据备份工作;固定资产与总账在同一账套中使用时,固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐,不需要单独备份数据。

2、固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了。

3、对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。



月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:

1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账

2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目

3、选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了

4、对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了

5、结完账之后,需要在账表、余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存



用友U8固定资产月末结账操作步骤:

一、月末结账前必须“与财务系统进行对账”。具体操作是:通过【固定资产】-【处理】-【对账】,完成对账工作,系统给出对账结果。对账的操作不限时间,也不限次数,但月末结账之前会自动对账一次。

二、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。



日期进入正确,直接在处理下面有个月末结账,结账前确认本月卡片等相关业务处理完毕!详情请来电010-67649273,王老师!Q:466975838

固定资产下直接就有个月末结账可以做结账的,如果你看不到那你就没权限。

用友固定资产模块的资产增加,减少,计提折旧,月末结账,等等都不见了,是...
答:因为用友u8固定资产的登陆具有序时姓,所以你一旦以8月3日登陆过系统进行过业务操作,然后再以8月1日登陆进去,就会有很多模块看不到。所以现在你首先判断一下你这个是数据问题还是操作问题 你可以8月31日登陆一下,看系统里的菜单是否均能看到,若还是无法看到,那么系统就有数据问题了。这是因为...

用友固定资产月末结账
答:固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里专门提供了个选项...

用友U8系统的月末结转流程是怎样的
答:条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。5、删除凭证 先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理6、转账定义 自定义转账 期间损益结转定义7、转账生成8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账) 已经结账...

我使用的用友U8 固定资产卡片原值输错了现在月末修改 如果删除凭证会不...
答:不会的,删除已作的凭证后再去改卡后,再生成凭证就OK

用友U8系统在年底该怎么结账呢?
答:一、年末结账方法:1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统...

用友U8+固定资产模块每次恢复月末结账,下个月的卡片什么的全都消失了...
答:都是这样的。这个处理原则是符合会计准则要求的。就连反结账也是隐藏功能开启,不然也通不过

用友U8怎样设定月末自动结转,然后显示生成分录.
答:用友哪些业务会自动生成的结转凭证 不知道你们有没有辅助核算,我想应该有。就是像那些资产类的,固定资产,无形资产等可以结转,但是结转完有的需要自己改下凭证。在用友U8里,怎样做(损益结转.收入.支出各 总账,期末,转账定义,在本年利润科目中,填写4103后,点确定。 再在转账生成中,点期间...

用友U8固定资产减少后又撤销,累计折旧对不上
答:流程:月末操作之前,必须将新增资产、变更等其他操作完成。1、计提本月折旧后,进行资产减少操作;2、生成计提折旧凭证;3、生成减少资产凭证;(特别注意)A、首先手工计算全部减少资产累计折旧(数值)B、生成凭证时,保存凭证之前,修改累计折旧数值等于手工记录的累计折旧(因为自动显示的凭证累计折旧少了...

用友U8固定资产模块使用大全?
答:用友U8固定资产模块使用大全?  我来答 1个回答 #热议# 可乐树,是什么树?匿名用户 2013-06-09 展开全部 第一节固定资产系统概述固定资产是指使用年限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的主要劳动资料和其他物质设备.它是企业进行生产经营活动的物质基础,在企业的资产总额中占有相当大的...