用友U6在固定资产模块中,账也对了是与总账是平的,但就是看不到结账菜单,把日期改到结账月份还是一样。

作者&投稿:依安 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友固定资产月未结账看不到结账工具,时间选的也是结账期间,对账也平了就是增卡片、凭证修改、什么看不到~

你最好带个截图上来
还有你确认下您的登录日期
固定资产模块具有时效性 你不在有效日期内登录 只能查看不能修改 会缺少很多的功能节点

值;固定资产模块中的累计折旧=总账模块中的累计折旧,且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目,起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。
由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此,财务软件改用用友软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。
处理方法:
反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值|进入固定资产模块|卡片|原始卡片增加,补全那部分资产的卡片|重新审核、记账、结账至当前月。

扩展资料:
平均年限法又称直线法,是指按固定资产使用年限平均计算折旧的方法。采用这种方法固定资产的应计提折旧总额是均匀地分摊到预计使用年限的各个会计期间。
计算公式如下:
年折旧额= [固定资产原值一(预计残值收入-预计清理费用)]÷预计使用年限
= 固定资产应计提折旧总额÷预计使用年限
年折旧率= 年折旧额÷固定资产原值×100%
年折旧率=(1-预计净残值率)÷预计使用年限×100%
月折旧率= 年折旧率÷12
月折旧额= 固定资产原值×月折旧率
固定资产折旧率有三种,即个别折旧率、分类折旧率和综合折旧率。
在实际工作中,企业大多按分类折旧率计算固定资产折旧,只有个别特殊的资产(如价值较高、使用年限较长)采用个别折旧率计提折旧。
参考资料:百度百科-固定资产折旧

这不是软件问题 也不是你操作问题 是后台数据库中accinformation表中有一个日期字段错了,需要找专业人员到服务器上修改数据库。这也算个常见问题了

首先确认你登录的是不是最新日期;
其次你是不是已经结账了,如果不是与后台有关,找专门服务的工程师上门服务好了

会计日期与最新可操作日期不符,如果确实登陆的是最新会计日期,那需要改数据库了

用友U6在固定资产模块中,账也对了是与总账是平的,但就是看不到结账菜 ...
答:这不是软件问题 也不是你操作问题 是后台数据库中accinformation表中有一个日期字段错了,需要找专业人员到服务器上修改数据库。这也算个常见问题了

用友固定资产模块对账不平衡
答:计提之后,要生成凭证,并且在总账里把固定资产的凭证都审核记账,然后去固定资产里对账就平衡了

用友软件固定资产模块中已生成的凭证如何修改
答:1、在“固定资产”模块,点击固定资产中的设置选项。2、点击与账务系统接口,在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式,在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目。3、点击“资产增加”增加一张固定资产卡片,在新增卡片录入界面一定要录入在选项...

用友软件的固定资产账无法结账,
答:所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。或者是在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。 处理方法在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账...

用友固定资产模块 急急急 月末固定资产结账时 出现固定资产帐套原值:4...
答:分析:用友金蝶都一样,很恶心。如果你这个月修改过固定资产原值可能就会不平。解决:修改原值时必须将总帐和固定资产模块反结帐到资产所在当月,然后修改原值,然后重新计提折旧,结帐固定资产模块,再结帐总帐。这样一个月一个月的结到本月,你再看看平不平。(这个概率最大了)4,如果还不行的话,你...

用友固定资产模块先结账还是先做资产减少,急!
答:如果当月有减少的资产当然是先做资产减少的凭证登记明细账然后再结账。记住任何业务如果需要当期进账都必须在结账前登记入账,然后结账。结账后再登记就属于下期的业务了。

请问用友固定资产模块卡片管理上月的账还能更改不?
答:按照财务会计制度的要求,记账的凭证,若有错误,只能进行有痕迹的修改,某一会计期间在进行结账后,就不能再处理本期间的业务。建议这个月进行调整平账处理

用友的固定资产模块中累计折旧与总账对不上
答:估计是你总账里有些凭证没有记账 对账时,总账未记账的凭证是不合计进去的,所以会发生对不上的情况。

用友启用了总账和固定资产模块但固定资产没有录入数据怎么结账?_百度...
答:我的建议是:一.若保留固定资产模块,每月打开该模块,在“处理”界面,双击“计提本月折旧”,在出现的提示框中,单击“是”,接着操作下去。即“空提”后,就可以进行本模块结账了;二.如果没有使用或者设置该模块,可以删除。在窗口选择“基础设置”,双击“基本信息”标签,在出现的“基本信息”...

用友固定资产模块为什么不能结账
答:如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。只是将累计折旧推送到总帐系统里。所有的固定资产都通过固定资产卡片反应到固定资产模块中。