用友固定资产模板上月已结账,本月发现有笔资产登记错了,怎么改金额

作者&投稿:暴钱 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友固定资产模板上月已结账,本月发现有笔资产登记错了,怎么改金额~

你用上月月底的日期登陆固定资产模块,然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态;然后固定资产→处理→凭证查询,找到错误凭证,把它删除,重新做一张正确的凭证。如果还有不明白的再追问。

本月做原始卡片录入,手工把折旧填入。总账手工填制凭证

你用上月月底的日期登陆固定资产模块,然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态;然后固定资产→处理→凭证查询,找到错误凭证,把它删除,重新做一张正确的凭证。如果还有不明白的再追问。

用友固定资产模块的资产增加,减少,计提折旧,月末结账,等等都不见了,是...
答:因为用友u8固定资产的登陆具有序时姓,所以你一旦以8月3日登陆过系统进行过业务操作,然后再以8月1日登陆进去,就会有很多模块看不到。所以现在你首先判断一下你这个是数据问题还是操作问题 你可以8月31日登陆一下,看系统里的菜单是否均能看到,若还是无法看到,那么系统就有数据问题了。这是因为...

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
答:直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。

用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有...
答:用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。 结账时显示固定资产未结账,建账是1月,说明1月结账的时候只结了总账的模块,固定资产模块没有结账。应该把...

用友固定资产月末结账
答:每个月两个模块都要结账。固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增加,减少或固定资产处理业务凭证。这两种凭证会生成到总账模块,和其他凭证一样,审核,记账处理。固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块...

用友T6的存货核算不小心已结账,怎么取消啊?
答:用友T6产品模块分两大类 1:财务模块:总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表 2供应链模块 采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理 对于业系系统反结帐,可以参考以下的方法:如图

用友固定资产模块上月折旧忘折了,本月该怎么做
答:固定资产必须恢复上月结账,即取消结账,然后计提,计提完后,抄下这个折旧值合计,如果你是生产企业,就记下生产部门和管理部门的折旧值合计,因为这两个数的入账科目不一样。同时在固定资产模块里,进入制单,把刚才的生成的计提折旧的记录删除,即不让它生成凭证,而是手工做一个凭证。考虑到你可能已...

用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账
答:在固定资产模块里反结账方法:1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。用友系统反结账:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,...

用友U8固定资产账套结账及自动生成凭证
答:制单”。不删除不影响月结。是不是要总账系统当月记账了,总账和固定资产账套才对的上呀 理论上需要总账记账后总账和固定资产对账才对的上 是不是就是说两个地方都要结账呀?用友软件理论上每个月每个模块都要结账才能处理下月的业务,但是也有账务简单的事业单位总账不月结年底一次性结转。

用友T62010年已结账怎么做2011年怎么做账
答:2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、 ...

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
答:月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成...