使用金蝶j结完帐后发现错误怎么修改凭证

作者&投稿:鄘彦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?~

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。
2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;


2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;


3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;



4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;


5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;


6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;


7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;


8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;



9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;


10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;


11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;


12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;


13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

1.反结账,反过账,修改错误凭证后再次过账,检查报表无误后结账。
2.如果报表已经上报,数据不得更改,当月红字冲账后,输入正确凭证

1、ctrl+f12反结账-->ctrl+f11反过账-->然后反审核,删除关于损益的凭证,修改需要修改的单据,之后正常结账。
2、.如果报表已经上报,数据不得更改,在本月红字冲账后,输入正确凭证

尊敬的客户,您好:您要反结账,反过账,反审核之后才能修改。

如果没有向相关部门报送数据,进行反结账,然后进行修改。如果已经报送,在本月业务处理中红冲或补记差额。

金蝶记账王年末结转完成发现错误怎么处理?
答:这样引入成功后,原来的文件就可以不用了。在操作中你一定要看清楚文件名及扩展名。我操作过一遍,总之,要修改年结账套,把文件扩展名改成AIS,然后就可以年结了,这时要区分新旧文件,然后把2015年做的凭证引到新的账套中。索引自:http://www.kingdeecn.cn/jiqiao/chushi-ziliao.html ...

金蝶软件~当月已经结账,后发现少做了一个收款单。然后,反结账,删除...
答:你都结账了,肯定啊!要对上期单据修改,光反结账不够,还需要接着反过账-反审核。你应该用的是金蝶kis系列软件,因为在使用金蝶kis系列进行财会统计时,由于数据量的庞大难免容易造成一些非金蝶kis软件的主观性差错,这时候需要对金蝶kis已经结账的上期凭证进行修改,但是金蝶kis系列在审核结账后是无法对...

用金蝶软件结账,如果结完帐以后想改正的话怎样操作?
答:用Manager登陆--Ctrl+F12(反结账)--Ctrl+F11(反过账)--如果有审核的还要反审核(反审核在会计分录序时簿的编辑菜单栏中的成批销章里) 然后就可以改正过来了。

我用的是金蝶的,结账后才知道,初始化金额的方向输错啦,请问一下,什么...
答:假设abc.ais是你现在的帐套,已经结束初始化,并且启用期间是1月份的 那么就新建一个abcd.ais的帐套,同样初始化期间是1月份 打开abcd.ais从文件菜单选择导入初始化数据,在弹出窗口中选择abc.ais就可以了。接下来就是修改abcd.ais中的初始数据了。建议:结束初始化前,复制粘贴备份帐套,如果发现错误直接...

我公司是用金蝶系统的,月尾对商场库存时发现不对,我想问一下要怎样做...
答:建议楼主从以下几点考虑:1、月末结账之前,如果发现有账实不符的情况,那可以通过系统的盘盈或盘亏进行库存调整,调整完毕后生成相应的凭证;2、月末已经结账,如果发现库存有问题,那最好是反结账后,对库存进行调整处理,然后生成相应凭证,在进行结账;如果公司报表已出,且已提交上级领导审批,在经上级...

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲 ...
答:若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证...

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账
答:金蝶标准版年结后发现错误如何反结账,金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原20XX年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要...

金蝶标准版做账做到12月了发现8月的账做错了怎么倒回去修改?
答:由于8月凭证已经打印并装订,所以,原则上,应在12月做一张调整凭证,将错误纠正过来。或者更清楚一些的话,在12月份先做一张冲销凭证分录,将8月错误凭证原样(金额相反)冲销,然后另做一张正确的凭证。注意在冲销及正确凭证上都应注明原错误凭证号及更正原因。

金蝶记账王年末结转已经完成,发现错误需要修改重新结转怎么操作?
答:需要:反结帐-反过帐-反审核 可以修改错误了

在金蝶中发现采购入库的单价是错误的,已经结账了怎么改啊
答:建议不要反结帐,尤其是跨月.如果没有消耗的话,可以直接在当月做一个负数的入库,然后按照正确的价格重新入库。如果有消耗的,建议做一个手工调整凭证吧。