用友U8系统本年度已记账,发现年初数据错误,怎样重新再上年结转,结转到本年度年初数据正确?

作者&投稿:路韵 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友u8结转不了上年度数据怎么操作~

什么版本?使用了哪些模块?怎么进行的操作?结转不了的提示什么?
什么都不说清楚怎么知道是哪里的问题。
如果有报错就截图啊,没有的话你结转不了在哪操作的截个图也可以啊,什么都没有怎么回答。

用友软件2010年度结转操作步骤(省略复杂、更加简单)2010-11-25 08:38用友软件年度结转操作步骤
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,

2、注册用户名用admin,再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。

8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。



二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,

3、 点确认,接着点是。

4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。

4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。



三、 结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定


2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,

注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。
4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,

4、 点确认

5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!

6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。

7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。

反结账、反结账去年的,修改你要修改的凭证,在记账结账,然后再反结账反记账2019年的所有月份数据,然后就可以调整期初数据(按照2018年的期末数),

用友U8系统本年度已记账,发现年初数据错误,怎样重新再上年结转,结转到...
答:反结账、反结账去年的,修改你要修改的凭证,在记账结账,然后再反结账反记账2019年的所有月份数据,然后就可以调整期初数据(按照2018年的期末数),

用用友u8已经记账了怎么取消记账
答:1、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。2、已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”...

用友u8年结账后,如何结算?
答:1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下...

用友u8已经记账的凭证怎么取消记账
答:1.登录用友U8系统,进入主界面,单击“凭证”菜单,依次选择“反记账”;2.在弹出的反记账窗口,可以选择不同的反记账的范围,可以选择按凭证范围反记账,按日期范围反记账,按期间反记账;3.在反记账的范围确定好后,就可以确定反记账的科目范围,单击“确定”按钮即可完成反记账操作;4.反记账之后...

用友U8财务软件出现,本年度12月已经结帐,无法进行操作,怎么办?
答:既然12月份已经结账、那么年度结转后再到13年中进行操作即可,没必要再到12年中操作希望能帮到你!

用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证
答:1、首先登陆用友软件进入软件主界面。2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。4、如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。6、如图“审核凭证”...

用友U8怎么删除已记账凭证
答:1、首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。2、找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份,点击确定。3、之后你找到你需要删除的凭证号,单击此凭证。4、在箭头方向的图标删除里,单击删除按钮。5、在弹出的界面点击确定按钮,此凭证就删除了。

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
答:首先,反结账是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。接下来,反记账:1...

用友U8软件年度账如何结转?
答:用友u8软件年度结转操作步骤:1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。3、 在结转上年数据中选择总账系统...

用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
答:1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。2、进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额,没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。4、等返回第一步的界面时,即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。