用友固定资产与总帐对帐不平,固定资产帐套原值为零

作者&投稿:仲咬 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友软件固定资产对账不平衡~

固定资产与总账不平的原因一般有:
固定资产的期初与总账期初不平
固定资产处理了业务未生成凭证到总账
手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务
固定资产的总账对账科目不正确
总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账,再到固定资产模块里对账就。
系统有错误

1、启用固定资产后,录入的固定资产原始卡片,经保存即可。不需要生成凭证。(除非你在8月份新增了固定资产)
2、要检验原始卡片录入的是否正确,可调用固定资产子系统中的对账功能,与总账系统中的固定资产对账,并显示对账结果。
3、、原始卡片录入完后可计提折旧,生成当期的计提折旧的凭证,到总账中审核、记账。
从你的对账结果来看,可能是你的固定资产卡片的原值输入有误,应为500850,而你确输入了500000。(为什么这样说呢,因为,在8月份未启用固定资产子系统之前固定资产已然在总账中使用了。如果是总账中的固定资产原值有误的话,那么,你的账务处理肯定有问题,比如在开始使用用友财务软件建账时,录入期初余额有误。)
因此,建议你检查一下你录入的固定资产原始卡片是否正确。

从你截图的数据看,应该是你固定资产录入时出错。仔细检查固定资产账套里的清单,要与总账里的原值、及累计折旧一致。

你所有的固定资产及折旧都应该用固定资产模块做分录,就不会出问题了,肯定有部分是直接在总账里面做的,所以不平

打电话给用友的客服解决,很快就搞定的

用友 怎么设置固定资产与总账不平可以结帐
答:打开固定资产->设置->选项->与账务系统接口标签页,单击编辑,把对账不平的情况下允许固定资产月末结账选项选中,按确定即可.

用友固定资产财务对账结果不平衡怎么办?急,求救!!!
答:1、先查看是哪个月不平 2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证 3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月 4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作,找出那张卡片做修改 建议:查看是否有未生成凭证的卡片,本月重新计提折旧一次 ...

固定资产与总账对账不平的原因
答:或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。

用友固定资产管理对账不平
答:固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,...

固定资产与总账对账不平?
答:首先要说的是,固定资产模块中的固定资产的原值=总账模块中的固定资产的原值;固定资产模块中的累计折旧=总账模块中的累计折旧,且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目,就是起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做...

用友软件固定资产对账不平衡
答:固定资产与总账不平的原因一般有:固定资产的期初与总账期初不平 固定资产处理了业务未生成凭证到总账 手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务 固定资产的总账对账科目不正确 总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账,再到固定资产模块...

总账和固定资产模块不平是啥原因呢
答:从你的描述分析,以下原因可能是造成固定资产和总账不平的原因:1、你可能是在固定资产模块中增加了固定资产卡片后,因某种原因,未能成功保存,也并未在固定资产子模块中生成凭证及计提折旧;2、回到总账后,用手工方式填制了一张新增固定资产的凭证;3、同样,也在总账系统中用手工方式填制了一张计提...

用友固定资产与总帐对帐不平,固定资产帐套原值为零
答:从你截图的数据看,应该是你固定资产录入时出错。仔细检查固定资产账套里的清单,要与总账里的原值、及累计折旧一致。

用友财务软件固定资产帐中的折旧和固定基金年初数和总帐的年初数不平...
答:2,固定资产生成的凭证没有在总账中记账。3,总账和固定资产期间不一致,比如总账做到了3月,而固定资产才做到1月,那样肯定是对账不平衡了。(主要看总账和固定的记账和结账是否一致)不外乎这几种使用情况,如果检查过还不行,就是软件本身的问题了。找当地用友服务商来上门看看吧,比较安全稳妥。

用友U8固定资产期末记账不平
答:在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧。如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初。对账时,当然也不不平了。