用友T3里的以前年份固定资产多栏帐期初科目录错了,要如何调整或者修改?

作者&投稿:咸背 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友t3固定资产与财务系统对账的科目填写错误如何修改~

打开固定资产模块(不是右边的哦。是上面菜单栏的固定资产),---设置---选项----与账务对账接口标签--对账科目填写(注意一定是要登陆可修改的月份哦。否则是灰色的)

可以更改。
资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有,在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户。具体设置每一科目的性质。
根据需要设置损益类账户。
将余额填入相应账户。
试算平衡,完成任务,记新账。
应收账款通常是商品销售后未收到货款而产生的,常见分录:
借:应收账款;
贷:销售收入。
应付账款通常是在购入商品或材料后未付货款而产生的,常见分录:
借:库存商品(原材料):
贷:应付账款。
如果软件提示借货不平,说明你录入的数据有误或者方向录错,认真检查一下与分录无关。

扩展资料:
1、企业收到债务人清偿债务的现金金额小于该项应收账款账面价值的,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,按重组债权已计提的坏账准备,借记“坏账准备”科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按其差额,借记“营业外支出”科目。
收到债务人清偿债务的现金金额大于该项应收账款账面价值的,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,按重组债权已计提的坏账准备,借记“坏账准备”科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按其差额,贷记“资产减值损失”科目。
2、企业接受的债务人用于清偿债务的非现金资产,应按该项非现金资产的公允价值,借记“原材料”、“库存商品”、“固定资产”、“无形资产”等科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按应支付的相关税费和其他费用,贷记“银行存款”“应交税费”等科目,按其差额。借记“营业外支出”科目。涉及增值税进项税额的,还应进行相应的处理。
参考资料来源:百度百科-应收账款

如果不动用专业人员从后台操作,你就只有麻烦点这样了:
依次取消当前月至1月结帐——取消各月记帐——修改总帐期初里固定资产科目余额(如果用了固定资产管理模块,还人修改固定资产卡片)

你可以直接修改当年的期初余额,然后从错误的那一年开始到今年

在基础资料设置里,逐个修改固定资产卡片名称即可。

用友T3里的以前年份固定资产多栏帐期初科目录错了,要如何调整或者修改...
答:依次取消当前月至1月结帐——取消各月记帐——修改总帐期初里固定资产科目余额(如果用了固定资产管理模块,还人修改固定资产卡片)

用友软件中如何查询多年前的固定资产原值,我现在折旧多了,怎么办?_百 ...
答:亲,如果你使用了固定资产模块,那么就用以前年度的日期登录系统,然后打开固定资产模块,直接查卡片就可以了!

用友T3 结转上年数据,提示
答:用友T3无法“结转上年数据”,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”。 你的登陆时间必须为2014年才可以,弹出这个提示是因为你登录的是2013年度。你选错年度了。用友T3 1月计提折旧时提示本账套未结转上年数据,不能登录! 必需在用友的主机上用帐套主管登陆系统管理,在年度帐菜单下,点那...

在用友T3中,如何查询固定资产账龄分析表?
答:往来--账簿--往来管理--供应商往来账龄分析--出现一个对话框,在“查询科目”里面选择“固定资产”即可 我也是碰到了同样的问题,费了好长时间才答对,希望对你有帮助

【急求】用友T3年结完成后,做账时发现固定资产没有年结过来,怎么办呢...
答:1、如果做过年结前备份,恢复备份后重新做年结,具体顺序是固定资产等子模块最后是总账系统 2、如果没做备份,也可以尝试重新年结,先做固定资产的上年数据结转,然后做总账的

用友T3标准版财务软件关于固定资产计提折旧问题
答:用友T3标准版财务软件关于固定资产计提折旧的方法:1、打开用友T3标准版财务软件;2、选择“固定资产”--点击“计提折旧”计提自动生成折旧;3、如需要对固定资产进行修改,即点击“固定资产变动”。

用友软件发现以前固定资产费用化应该怎么更改
答:1、首先打开“固定资产”找到“处理”点击“凭证查询”,选中需要删除、修改的凭证,点击删除、编辑即可。2、其次若凭证已经生成凭证、审核、结账,请先在总账中先删除固定资产生成的凭证、取消审核、取消结账后再操作。3、最后如修改固定资产数据,则需要在固定资产录入月份修改。

用友软件中以前月份固定资产卡片可以修改吗?需要修改类别!
答:如果是以前的要修改的话,反结账的同时会把以前所有新增的固定资产卡片全部删除,包括固定资产模块生产的凭证。建议做一张卡片类别的变动单就可以了。资产变动里面应该有一个类别调整,你做下调整就可以了 资产在使用过程中,有可能因为企业调整资产分类或其它原因调整该资产所属类别,该操作通过资产类别调整...

用友T3的年结操作流程
答:答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗。6.5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行 6.6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”答...

用友T3标准版财务软件关于固定资产计提折旧
答:然后你年初的时候是可以修改的,比如现在已经是2011年年底了,你需要做年度结转,把资产都结转到2012年,这个时候你就在结转完成后进去重新修订以前录入的固定资产原始卡片,把自己已经计提的折旧填进去,并且设定好你的折旧方式 最后09年不启用固定资产模块,你只要买了这个模块,11年也是可以启用的 ...