用友软件本月收入有冲销的(非红字冲销) 如何编写利润表中的本年累计公式

作者&投稿:学德 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友软件本月收入有冲销的 如何编写利润表中的本年累计公式~

应该不用变,本年累计就是收入的本年贷方发生额,冲销时,负数计入贷方。

这个是因为利润表中系统默认的公式是要追加表页来自动累加,很多财务人员都不会使用这个功能,所以才会出现本月数和本年累计数一致。

1、打开用友通T3软件,进入财务报表模块,在报表格式状态,全选“本月数”下公式单元,右键点击“复制”;

2、再全部选中“本年累计数”下的公式单元,右键点击“粘贴”;

3、然后再次全部选中“本年累计数”公式单元,右键点击“替换”;

4、在替换的界面查找内容输入“fs”,替换为输入“lfs”,替换内容是“公式单元”,替换范围是“已选中单元”,点击“全部替换”;

5、在替换的界面查找内容输入“c(本月数列号)”,替换为输入“d(本年累计数列号)”,替换内容是“公式单元”,替换范围是“已选中单元”,全部替换;

6、点击左下角“格式”,使之变为“数据”后,依次点击“数据”-“关键字”-“录入”,填入年度和月份即可取到累计数据。
利润表是反映企业一定会计期间(如月度、季度、半年度或年度)生产经营成果的会计报表。企业一定会计期间的经营成果既可能表现为盈利,也可能表现为亏损,因此,利润表也被称为损益表。它全面揭示了企业在某一特定时期实现的各种收入、发生的各种费用、成本或支出,以及企业实现的利润或发生的亏损情况。
利润表是根据“收入—费用=利润”的基本关系来编制的,其具体内容取决于收入、费用、利润等会计要素及其内容,利润表项目是收入、费用和利润要素内容的具体体现。从反映企业经营资金运动的角度看,它是一种反映企业经营资金动态表现的报表,主要提供有关企业经营成果方面的信息,属于动态会计报表。

使用用友软件或其他财务软件都一样,只要按照“规矩”来就行了,不需要因为冲红或其他修改特意修改编写利润表,软件会自动出具正确的报表。
规矩1、损益科目按规定方向编制分录,即收入类计贷方,费用成本类计借方。资产、负债类无方向限制,按照实际业务即可。
规矩2、如果修正凭证,如果同方向补差,则依然按照规矩1方法;如果需要冲红,只要在相应方向填写负数即可。
规矩3、如果有新加的损益类科目,在期间损益结转前需要重新定义一下“期间损益”转账定义。即 删除指定的“本年利润”科目,然后重新指定一次。
规矩4、所有的凭证要经过审核、记账后,进行期间损益结转;然后再审核、记账。报表才可以取数正确。
规矩5、不管软件如何智能,也替代不了人工复核……仔细、严谨是财务人必备的工作态度。所谓软件出错,一定是人的操作问题导致……
说的有点啰嗦~
总结你的问题:1、把“非红字冲销”的凭证删除 2、做红字冲销 3、按正常流程和方法出具报表
如果你实在不想这么麻烦,就在UFO中格式状态下,手工加减相应的数字以订正结果,但记得下年把手工加进去的数字给删掉。

冲销收入,最好更改凭证的方向,计入 贷方,使用 负数(红字)。
贷方登记 收入(包括减少的收入,用红字登记),借方登记损益结转的数据。
贷方累计为收入净额,借方累计为转入本年利润科目的收入净额。

报表的取数公式,还解决不了这个问题。。
供参考。。

用友软件本月收入有冲销的(非红字冲销) 如何编写利润表中的本年累计公 ...
答:使用用友软件或其他财务软件都一样,只要按照“规矩”来就行了,不需要因为冲红或其他修改特意修改编写利润表,软件会自动出具正确的报表。规矩1、损益科目按规定方向编制分录,即收入类计贷方,费用成本类计借方。资产、负债类无方向限制,按照实际业务即可。规矩2、如果修正凭证,如果同方向补差,则依然按...

用友软件本月收入有冲销的 如何编写利润表中的本年累计公式
答:应该不用变,本年累计就是收入的本年贷方发生额,冲销时,负数计入贷方。

用友软件中冲销凭证怎么处理
答:点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”,选择“凭证类别”为“转转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定...

用友冲红怎么处理
答:问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做...

用友T6冲销凭证如何做
答:用友T6冲销凭证选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同,方向相反的凭证冲销当时的业务。在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。更...

用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账?
答:期初不平,不能记账。如果凭证设定是需要稽核的话,那么没有稽核凭证也不能记账。 取消记账:总账——凭证——恢复记账前状态——选择月初的状态点选确定即可 希望对你有帮助。如还有软体问题可以私信我 谢谢您的采纳! 用友U8如何取消冲销凭证 方法:单击【凭证】下的【稽核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消...

用友U8操作教程:[47]冲销凭证
答:本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,应收款管理系统,应付款管理系统,UFO报表系统等。本篇将讲解冲销已记账凭证的方法。本系列通过案例进行操作讲解,前后篇有关联,主要用于系统的学习软件。实际...

用友T3财务软件标准版的冲销凭证如何操作
答:用友软件里面的冲销凭证,是指冲销已记账的凭证,你的凭证没有记账当然找不到啦,如果你是不想要这张凭证的话,直接把他删除了就行了,如果要直接找到这张凭证修改就OK了,删除凭证方法:在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间-...

在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
答:方法有两种1.红字更正法,先全额冲销上月的金额,再填制正确的凭证借:应付账款 (红字) 贷:应收账款(红字)借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额)2.补充登记法,补充登记少记金额即可借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额)笑望采纳,谢谢!