用友T3软件常见问题之反结账及反记账

作者&投稿:化苛 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

用友T3软件常见问题之反结账及反记账

  你知道用友T3财务软件反结账及反记账常见问题有哪些吗?你对用友T3财务软件反结账及反记账常见问题了解吗?下面是我为大家带来的用友T3财务软件反结账及反记账常见问题的知识,欢迎阅读。

  一、反记账

  如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。

  修改完后再审核,再记账。

  恢复记账前状态的操作:

  单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。

  单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账。

  取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。

  注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

  二、反结账

  如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。

  反结账的操作:

  单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。

  以上两个操作关键是要记住组合键:

  反记账是“Ctrl+h”

  反结账是“Ctrl+Shif+F6”

  用友T3财务软件反记账和反结账的技巧

  在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

  第一步、反结账

  1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

  2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图所示:

  第二步、反记账

  1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

  2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

  3、退出上面的.窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

  4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

  其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

  5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

  第三步、取消审核

  1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

  2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

  第四步、修改删除凭证

  1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

  2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

  3、 删除凭证:

  A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:如图所示:

  B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

  C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

  如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

  注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

  a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

  作废凭证:1 2 3 4 5

  整理凭证:1 2 3 4

  b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

  作废凭证:1 2 3 4 5

  整理凭证:1 3 4 5

  c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

  因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

;

用友T3如何反记账?怎么反结账?
答:(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反...

用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账?
答:,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
答:用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...

用友t3已经反结账怎么操作?
答:1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...

t3标准版出纳通反结账怎么取消
答:用友t3 一、反结账: 点选期末处理-结账,弹出结账介面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在选单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点选后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消稽核 在稽核介面里,有取消稽核按钮 四、...

用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
答:用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

...软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账...
答:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?  我来答 1个回答 #热议# 哪些癌症可能会遗传给下一代?好学者百科 2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方帐号 好学者百科 科技生活门户网站,探索发现百科全书。 向TA提问 ...

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

t3用友软件总账与明细账不平怎么办
答:常用的数据库:科目表code;凭证和明细账表gl_accvouch 辅助总账表gl_accass;总账表gl_accsum 注意:月末结账的时候提示对账不平的原因很多,很多问题的表现一样,但原因并不相同.这里仅说明的常见的解决方法,或者提供一种思路.并不是所有对账不平的原因和解决方法.t3用友软件总账与明细账不平怎么办,