请教高手:我用的是管家婆财贸双全软件,年底结转“本年利润”科目怎么做?

作者&投稿:依卓 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
我是管家婆财贸双全软件,怎么做年结存?具体步骤是什么?还用单独结转本年利润吗?~

查询科目余额表 看是在哪个月有余额,再反结账反记账反审核反到那个月重新做结转损益,结账。
如果没有余额还提示就要执行一个补丁。

余额全部转往利润分配
如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润
如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润
本年利润是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),它是由企业利润组成内容计算确定的,是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。
其贷方登记企业当期所实现的各项收入,包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等;借方登记企业当期所发生的各项费用与支出,包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益(净损失)、营业外支出、所得税等。

扩展资料:
本年利润的会计处理
一、本科目核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。
二、企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。
三、年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
本年利润账户的余额表示年度内累计实现的净利润或净亏损,该账户平时不结转,年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户,
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额,需将其他明细账转平,
借:利润分配一未分配利润
贷:利润分配 — 提取盈余公积、向投资者分配利润等
至此,所有结转分录可以划上一个圆满的句号。
为了使“本年利润”科目能准确、及时地提供当期利润额又不增加编制分录的工作量,单位在实际工作中“本年利润”账页采用多栏式。
把“主营业务收入”、“主营业务成本”、“主营业务税金及附加”等项科目,由一级科目转变为“本年利润”下的二级科目使用,减少了结转时的工作量。但“收入”、“成本”下设的产品明细账仍需按数量和金额登记。按“附表”账页中期末结出发生额,在编制损益表时不用查看多本账簿,只通过“本年利润”就能满足编制损益表的需要。
“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等项费用,每月的发生额不大或业务笔数不多,也可直接作为“本年利润”的二级科目使用,以减少结转的工作量。如果上述费用较大或发生的业务笔数较多,仍需根据实际情况设置明细账,期末结转“本年利润”科目中。

1.数据备份(这样你怎么搞都万无一失了)
2.顶排菜单栏·业务处理--月末处理--进销存期末结账(你每点一次结账完成你软件最下方的进销存期间都会增加一次,你一直点到12月再点一次)
3.在软件的下方模块区域,账务处理里面
凭证审核--凭证记账--结转损益(结账损益后凭证自动结账的勾打上)--期末结账
(以上操作的时候建议你在审核和记账的时候时间选择都自动选择的不要更改,以上一个流程做完,你的会计期间会自动增加一个月)
一直会计期间到12月,再做会自动提示你年结存···结存完就可以了。。。

结存完成会进入一个灰色的期初帐套,你到账务初始化--会计期间改成2012.1月份就可以了
文件--启用帐套··就可以正常使用了····

有问题百度追问

财贸双全,最好自动结转,
本年利润结转到所有者权益--股东红利

直接做财务处理(总账)的结转损益就OK啊

做结转损益就行了呀。

请教高手:我用的是管家婆财贸双全软件,年底结转“本年利润”科目怎么做...
答:1.数据备份(这样你怎么搞都万无一失了)2.顶排菜单栏·业务处理--月末处理--进销存期末结账(你每点一次结账完成你软件最下方的进销存期间都会增加一次,你一直点到12月再点一次)3.在软件的下方模块区域,账务处理里面 凭证审核--凭证记账--结转损益(结账损益后凭证自动结账的勾打上)--期末结账 ...

请教各位高手 我用的是管家婆财贸双全软件 为什么我结转的时候只有设定...
答:期末结转,本来就是一个月一个月结转的呀!假如你是今年一月份正式开账使用的,那就必须要先对一月份结转了,才可以做二月份的帐

管家婆财贸双全软件中为什么退货单过不了账?请教高手,先谢谢了!!_百度...
答:问题答案:原因是管家婆进销存软件财贸双全产品中条码是作为商品基本信息存在的,当选择了商品就自动显示出条码信息,条码的修改和增加也是在基本信息-商品中进行添加和修改。在单据中不能录入条码。 16:客户正常登录打开财务报表-资产负债表时提示“连接失败,传入的服务器名有误”。问题答案:登录服务器时注意到客户用“ser...

关于管家婆财贸双全资产负债表预收账款的问题
答:管家婆报表的往来账数据来源于业务账数据,在处理应收账款和应付账款时,不能直接做会计凭证,要通过业务账生成会计凭证,这样才能保证业务账与科目账的数据一致。为了数据相符,有时要用过渡账户,这就是管家婆简单上手所留的弊端。不摸透,经常会出现业务查询的应付账款与科目账的余额不一。要调整一致,...

管家婆系统中怎样才能增加应收账款,录入零售单会增加应收账款科目余额吗...
答:做一个付款单就可以了,也可以做应收应付调整单。零售你看看允许挂账的吗?如果允许就可以的。

管家婆已过账单据怎么删除或红冲啊
答:管家婆财贸双全在单据管理里面可以删除,其他的版本只能在经营历程中做红字反冲.报错应该是库存数量不够.

管家婆连不上服务器
答:花生壳,金万维都不用了吧,建议做VPN,稳定可靠!