用友工资系统结账后,在总账里需填凭证吗?

作者&投稿:广帝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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需要填。

1、每月发工资时,都要经过工资子系统中的工资变动处理。

2、如果当月工资没有发生变动(变化),也请打开工资变动,然后退出,退出时,系统提醒你汇总,回答是肯定的。当月的工资变动只有经过经过汇总,才能进行工资分摊。

3、所谓工资分摊。通俗地说,就是你要这时设置工资在生产、经营或管理费用中的借方科目以及应付工资的贷方科目。设置完成、并进行其他相应的选择后,即可生成工资系统中费用分摊凭证。(而不是到总账子系统中填制凭证。总账子系统只填制发工资时的付款凭证)

4、在工资子系统中生成凭证后退出,进入总账工子系统进行审核,再记账。

5、待所有工资子系统的当月工作任务完成后,才能进行工资子系统的的结账。



用友财务软件的总账模块如何操作
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答:跨账期的话:反结账,停用工资,结账,启用工资。

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答:如果只用了一个总账系统,年末结账的方法是:1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要...

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答:——“确认”——“开始”——“确定”。4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。