用友固定资产反结账了,不能计提折旧

作者&投稿:植胖 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3固定资产折旧弄错了 咋修改 总账模块已反结账了 还是没有办法 求详解~

  如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改。

  固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置,有恢复结账前状态。
  1、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改.

  2、.你需要把本月的凭证删除(在固定资产--凭证查询里面删除,然后去总账--填制凭证界面下整理凭证)。

  3.你最好把需要恢复的那个月的凭证取消记账。

双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:
1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套

2、计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)

3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。

4、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。那么如何生成计提折旧的凭证呢?固定资产——处理——批量制单

5、选中我们未制单的卡片,然后进行相关设置,单击凭证会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,或者通过键盘快捷键F6,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。

5月没有计提过折旧是不能结账的,确实结账过的话可以5月份登录取消5月份结账,然后4月份登录看看四月份能不能恢复结账。计提折旧的话要在四月登录才能计提。

用友T3固定资产折旧弄错了 咋修改 总账模块已反结账了 还是没有办法...
答:固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置,有恢复结账前状态。1、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改.2、.你需要把本月的凭证删除(在固定资产--凭证...

用友固定资产反结账了,不能计提折旧
答:5月没有计提过折旧是不能结账的,确实结账过的话可以5月份登录取消5月份结账,然后4月份登录看看四月份能不能恢复结账。计提折旧的话要在四月登录才能计提。

用友固定资产反结账
答:1、删除掉08年年度帐 2、打开07年数据库,找gl-mend 把固定资产\总账12月结账状态取消 3、打开固定资产,修改卡片 4、重新提折旧,结账 5、重新建立08年度帐,结转上年数据

用友固定资产反结账了2-4月份的,无法进行下去了,求助!!!
答:1.你登陆固定资产,会提示最新修改日期,按照这个日期登陆才可2.若想重新生成计提凭证,需要先删除已经生成的计提凭证,然后在批量制单处重新生成

用友反结账后固定资产不能结账
答:固定资产没结账,怎么关得了账呢?系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧,安全点,不然下次可能还会遇上这样的问题。是不是固定资产里还有凭证没过道总账啊?查询下是否有未审核或过账凭证先。如果发现有的话,就先打开总账,然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产,在关总账,然后...

用友软件反结账后无法覆盖之前结转数据
答:用友年结上面结转数据不全是你的上年的数据没有进行过账或者是没有进行结转,如果这时候你上年数据没有进行过账或者没有进行结转的话,那么这时候结转到下一年的时候,数据就会显示不全的,这时候你需要把账套反结账过去以后再检查一下。

用友T3反结账后怎样反记帐?
答:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...

用友通T3标准版,固定资产反结账时,提示本账套业务已生成了账务凭证,不...
答:在固定资产那有个财务凭证,在哪练删除当月的固定资产生成的凭证 然后到总账整理凭证那里,整理下凭证,就是把固定资产模块产生的凭证删除 然后就可以固定资产反结账了

用友U8总账系统本月凭证已记,上个月反结账后结不了帐,该怎么处理?
答:要按结帐的顺序反回去才可以的

用友固定资产反结账
答:在固定资产模块下有反结账一项,你直接点击即可,但是你如果对卡片内容进行更改的,需要把计提折旧生成的凭证先做作废处理,然后再提折旧生成凭证,否则你的固定资产模块没有办法结账