用友t3结转损益时主营业务成本无法结转

作者&投稿:计建 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:
1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;
2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;
3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。

用友t3设置主营业务成本二级明细科目的步骤是:1、打开用友软件;2、选择“基础资料”--点击“会计科目”3、点击“损益”--点击“主营业务成本”一级科目几--再点击增加,可以新增需要的二级科目信息,按确定键即可

在用友软件中主营业务收入借方科怎样结转
答:比如,这个月内销2000,外销1000(已汇兑成人民币),现其中一部分货退税率是0,要计提销项税额1000/1.17*0.17=145.30,会计分录是借:主营业务收入 145.30,贷:应交税金-销项税 145.30。所以这个月期末主营业务收入借方是145.30元,贷方是3000元,结转本年利润是3000-145.3=2854.70,那...

用友T3生产利润表时候主营业务收入不显示数额
答:取不到数有可能是公式里面的科目跟软件里面的对不上吧,你看看公式里面的科目代码跟总账的科目是不是一样,不一样的话切换到格式状态改一下

用友T3中销售成本结转的凭证怎么设置、?
答:1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明;2、点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目“5401 主营业务成本”,方向“借”(指的是在新的凭证中的方向);...

用友T3软件销售成本结转的处理
答:销售成本结转的凭证在核算模块自动生成,并自动传递至总账系统,但不可在总账系统修改及删除,要想修改及删除必须在生成凭证的原核算模块中进行.利用核算模块,可实现财务业务一体化处理,及时查询存货出入库情况,了解分析各种存货账表.用友T3软件反结账怎么操作?第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统...

用友T3怎么结转利润
答:2. 确认科目的正确性:在设置凭证模板时,需要确保选择的科目是正确的,并且与企业的会计科目体系一致。3. 检查数据的完整性:在进行结转损益操作前,应该检查相关数据的完整性,确保所有需要结转的数据都已经录入系统。通过以上的设置和操作,用友T3就可以实现本年利润结转到利润分配-未分配利润的功能。

用友软件损益结转怎样结转?
答:该解决方法如下:1、点击用友T3总账界面的“月末结转”图标进入到损益结转界面。2、选中“期间损益结转”,如果是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。4...

用友通 期末结转损益时发现主营业务收入科目余额不为0,请问是什么原因...
答:一种可能是在冲减收入的时候没有按原凭证方向做红字冲减,而是直接做相反的凭证冲减的。另外一种可能是月底做账时某些凭证的日期写成了下月的(下月初做凭证时没有改成上月的时间)。

用友结转主营业务收入,出现贷方红数什么意思?
答:其实更应该注意的是费用类平时应记入贷方时,一定要做借方红字记录,期末自动结转损益时才会正确,不然会出错。手工做科目汇总表时的费用类结转。期间费用的贷方只能是最后结转的一笔数字,也就是,体现在利润表里的发生数。主营业务收入期末都结转到本年利润科目,结转以后没有余额,不过没有结转之前贷方...

用友系统结转本年利润应该怎麼做
答:4、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。5、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,结转损益就完成了。自定义转账设置:一、计提营业税。二、计提城建税及教育费附加。三、计提折旧。四、“主营业务收入”科目下设...

用友T3如何做年度结转
答:用友T3做年度结转的方法是:首先备份数据,然后建立新年度账,结转上年数据,调整期初余额,审核并记账,最后结转损益。用友T3是一款通用的财务软件,可以帮助企业进行财务管理和会计核算。年度结转是企业每年必须进行的一项重要工作,主要是将上年度的数据结转到下一年度,以保证财务数据的连续性和准确性。在...