进出口退税申报后,我们的增值税申报表要如何报呢?

作者&投稿:有倪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
关于出口退税申报表和增值税纳税申报表是哪个先报的问题?~

出口退税申报前是需要先申报增值税纳税申报表的,网页地址,这里可以一键申报出口退税

就具体申报日来讲两者都在15日前

但出口退税应该先做 因为单证不全的要先统计出来
应退额出来 预审通过后再进行 增值税申报

只要在上月报完税后,进项票可以随时进行。

你说的8栏次是转厂出口销售额,对不?
那个数不是在附表一里填,是在电子报税的销项发票管理中的其他应税项目管理中填入,附表一就自动产生数据。
你那样报,税局没发现,所以有退税。因为税局主要是看主表,其他附表不会太注意。不过你现在知道了就要改过来哦。

外贸企业填在第8栏次的免税货物销售额里面
生产企业填在第7栏次的免、抵、退办法出口货物销售额里
不知道是什么企业??

进出口退税账务处理
答:(3) 在录入“出口退税申报系统”中《增值税申报表项目录入》中的“不得抵扣税额”时,只录入本年数。第五种,退关退运货物的会计核算 实行“免抵退”税管理办法的生产型出口企业在货物报关出口后,发生退关退运的,应根据不同情况进行不同的帐务处理:(一) 本年度出口货物发生退关退运时 1、用...

出口退税和一般企业做账和报税的区别是什么?
答:生产企业出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报‚还需办理免抵退税相关申报及消费税免税申报(属于消费税应税货物的)。企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上的出口日期为准,下同)次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证,向主管税务机关...

出口退税如何申报?
答:问题一:出口退税怎么进行填写增值税申报表。 回答你追问的两个问题: 1、8月份我出口退税申报一单,但是我在8月份申报7月份增值税的申报表上填写了“免、抵、退出口货物销售额”,并没有填写“免抵退货物应退税额”,就在9月10号这单才退税到我公司的账户。 首先,如果你公司是外贸企业,那么你的申报不应该填写...

生产企业出口退税如何进行申报?
答:进行免抵退税明细采集中的“出口货物明细申报录入”,录入后“生成明细申报数据”并对数据一致性检查,生成明细申报数据。然后进入纳税申报表数据采集,对增值税纳税申报表录入,进入免抵退汇总数据采集中的“免抵退申报汇总表录入”,点击“增加”按钮,点任意键,自动生成免抵退申报汇总表,点击“保存”,...

外贸出口企业需要交增值税吗
答:四是“3个月”。出口企业出口货物纸质退税凭证丢失或内容填写有误,按有关规定可以补办或更改的,出口企业可在申报期限内向退税部门提出延期办理出口货物退税申报的申请,经批准后,可延期3个月申报。 通过上文的解释,我们可以了解到就是企业出口是需要缴纳增值税的,不仅如此,还需要缴纳关税,...

外贸进出口公司出口退税的申报流程是什么?
答:外贸公司进出口退税申报流程:1、外贸公司进出口退税申报系统和出口退税网,安装后根据服务器维护开展公司信息设定。2、根据出口退税系统软件进行出入口清单申请数据信息的入录、审批。3、获得增值发票后在税票开税票时间30天内,在“发票认证系统软件”或税务局开展发票信息验证。4、根据出口退税系统软件进行...

生产企业出口退税申报进项税需要转出吗
答:待疫情结束后按照现行规定核实处理.出口退税申报期限是否已取消《财政部税务总局关于明确国有农用地出租等增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第2号)第四条规定:纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关...

出口退税操作流程及账务处理实务
答:选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”,按提示录入数据。四、免抵退申报汇总表录入:增值税表录入完成后,可以进行汇总表的录入 附一、冲减程序:申报的出口资料,有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误,或因单证到期不齐转为内销,要求在出口申报系统作冲减处理。进入出口退税申报系统...

如何看懂增值税申报表(特别是出口退税企业的增值税申报表)
答:出口退税额填在《增值税纳税申报表》第十五行“免抵退货物应退税额”栏,与“应交税金-应交增值税”贷方“出口退税”栏的本期发生额一致;进项转出(不应该抵扣的)和进项转出(征退税之差)填在《增值税纳税申报表》第十四行“进项税额转出“栏,与“应交税金-应交增值税”贷方“进项税额转出”栏...

出口退税怎么进行填写增值税申报表。
答:回答你追问的两个问题:1、8月份我出口退税申报一单,但是我在8月份申报7月份增值税的申报表上填写了“免、抵、退出口货物销售额”,并没有填写“免抵退货物应退税额”,就在9月10号这单才退税到我公司的账户。首先,如果你公司是外贸企业,那么你的申报不应该填写在“免抵退出口货物销售额”,...