我刚开始做医院内部审计工作,不知道怎么开展工作,如现金多久盘一次合适,各种账多久审一次合适,谢谢!

作者&投稿:店官 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
如何做好内部审计工作公司刚成立审计部门,工作不知从~

先建立制度,再根据制度去审计公司业务流程,来不断优化完善制度。在私人公司,老板急切的希望看到你的成绩,那么最先开始审计的应该是销售、成本方面。

  负责公司内部审计的职能部门,不受其它部门和单位的制约和干涉,独立行使审计权。具体职责如下:
1、根据国家相关政策、法规,负责拟定公司审计工作条例及相关管理制度,并组织贯彻实施。 2、负责对公司所属各单位财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行定期审计监察。 3、依据国家及企业有关规定,负责对公司中层管理者进行任前、任期、离任审计工作。 4、负责对公司各单位经营活动过程、结果的审计工作。 5、负责监督检查各部门、各单位贯彻公司经营方针、规章制度、工作程序的执行情况,对存在的问题,有权提出整改意见。
这就是主要内容。

每月对财务部门的收入、费用进行一次抽查,主要是会计凭证的合法性、规范性进行抽查;
每月至少审计一到两个部门,要出审计报告;
每季度抽查三到五个部门的收入、支出等财务情况(次数自定,要有重点的抽查);
每年年度终了,要对财务部门进行一次年终审计,要出审计报告。
每年要组织人员,对医院的库存材料进行一次盘点。

一定要让各部门,以及财务部门觉得,你的两眼时时关注着他们,目的就达到了。

一楼说得不错,对现金盘点不能经常进行,要随机进行盘点,一般是在审计时,第一项就是盘点现金,突击进行。

另外,如果在审计时发现内部控制制度有问题,要及时提出整改意见,要求财务部门规范制度。

应收应付款、工资薪酬应该与例行审计一起进行。如果发现问题或有必要审计时,你也可以进行专项审计,对某个方面的问题进行专项检查。

医院增值型内部审计实践
——郑阳晖 广东省人民医院总会计师
新时代医院内审人员能力和素质提升
——董立友 中日友好医院原总会计师、中国总会计师协会卫生健康分会会长、中国医院协会内部审计专业委员会主任委员
2021中国医院财务审计大会暨智慧财务展览会定于3月24—27日在福建省厦门市举办

医院的内审,最重要的是对收费室的审计,可以列一个审计计划和医院内部管理制度,形成专题报告报院长批准,如果内部控制制度建立的好,钱账分管,你可以在每年随机盘点几次就可以了,关键是制度要有约束力,要确保收费款都能及时交入银行,如果收费员手中的现金库存过大或交存不及时,会被及时发现.

怎么做好内审工作?
答:从这一定义我们可以很明确地看出,内部审计的职能就是监督和评价,其工作目标就是促进组织目标的实现。二、找准内部审计工作的切入点 应选择最能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是最佳的选择,如基建修缮工程造价审计。我们医院...

公立医院内部审计的一般流程?
答:公立医院审计应把握“摸清总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体目标,围绕“财务、业务、政策”三条主线,明晰具体审计目标。一是摸清医院业务和财务运营基本情况及管理现状,了解医院存在的与改革不相适应的问题;二是揭示医院在服务收费、财务资产管理等方面存在的违法违规问题,...

医院审计报告
答:在做好财务风险监督、风险防范工作的同时,消除经济活动风险,梳理管理流程,尽早识别与评估重大风险,落实针对性解决方案,深化内控机制,确保医院经营计划的可行性,逐步创造出较高的经济价值与社会价值。一、公立医院的审计内容 1.财务审计内容财务审计工作的主要内容包括:财政收入、支出、内部报表、材料利用...

单位内部审计工作计划
答:因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。 3、改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。 4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高...

医院年度审计工作总结报告
答:工作 总结 是做好各项工作的重要环节。通过工作总结,可以明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。下面就让我带你去看看医院年度审计工作总结 报告 范文 5篇,希望能帮助到大家! 医院年度审计 工作报告 1 20___年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,认真贯彻《审计法》和卫生行政...

公立医院内部审计的问题与对策论文
答:本文主要研究目前我国公立医院内部审计存在的问题并提出相应的对策。一、公立医院内部审计存在的问题 (一)内部审计机构缺乏独立性,专业素质不高 内部审计作为医院的一个科室,同其他科室有着千丝万缕的联系,很难像社会第三方审计机构如会计师事务所一样独立的开展审计工作。很多公立医院甚至没有内部审计...

卫生系统内部审计工作规定
答:第三条 下列单位应在机构编制部门核定的机构数额和人员总编制内设立独立的、与本单位财务机构相同级别的内部审计机构:(一)审计机关未设派出机构的县级以上卫生行政部门;(二)二级乙等以上的医院和财务收支数额较大的预防保健机构;(三)卫生系统国有大中型企业和国有资产占控股权或者国有资产占主导...

医院审计怎么审
答:看是否有熟人做项目不收费的情况;还有就是住院部分,我写过案例用SQL语句检索出住院天数,然后统计药品使用量,看是否有违规情况;使用进销存系统,查一下药品加价率;对照加价率看你当地具体法规,你会有大收获哦!医院系统可以做的事很多,主要是一个思路的问题。要站在想作假的那个方面想,我想套钱...

审计医院容易出问题的事项
答:1.内部审计制度建设不规范 内部审计规范体系不够健全,现有的规范性和可操作性不 强,上级审计机关出台新的审计规范、准则后,医院审计没有及时根据本单位的实际情况,制定出配套制度,导致审计人员遇到新问题时,没有有力的法规、制度作为支持,影响审计质量。2.内部审计的职能定位不明确 我院内部审计工...

医院个人工作活动方案五篇
答:通过借助计算机审计技术,能及时地获得相关信息资料,缩短审计时间,节约审计成本,从而提高审计效率。 我们科室要把握时代的脉搏,坚持以科学发展观为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。 医院个人工作活动方案2 一、基础建设 ---年是我院迅速发展的一年,医疗、科研...