u8怎么结转本年利润?

作者&投稿:万敬 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ u8怎么结转本年利润?
u8系统,中期间损益结转,得出本年利润,需要这样做:
1.将本月所有的凭证都审核记账.
2.在"总账--期末--期末转账--转账定义"中,将期间损益结转,设置科目为"本年利润".
3.在"期末--期末转账--转账生成"中,生成期间损益结账凭证就可以了.
前提:其他凭证都已经记账.
期末,损益类科目的余额将全部结转到"本年利润"中,结转后,损益科目余额为零.这一过程即为会计上的损益结转.根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转.
每月结转的方法叫做"账结法",年底一次性结转的方法叫做"表结法",采用"表结法"结转损益的,本期资产负债表的"未分配利润"项目的金额按上期资产负债表的"未分配利润"金额与本期损益表的"净利润"金额的合计数填列.
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在"期未处理"-"高级设置"中有个选项:
一、按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润.
二、按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润.
用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解.
U8软件结转期间损益的操作步骤是怎样?
1、点击业务工作选项卡,在业务工作选项卡里,按照期末、转账定义、期间损益的顺序分别双击个菜单.
2、在弹出的期间损益结转设置窗口中,点击凭证类别,下拉菜单选择为转-转账凭证.
3、在右上角本年利润科目框中输入4103,完成后点击确定即可.
4、点击业务工作选项卡下的转账生成.
5、在弹出的转账生成中选择期间损益结转,类型选择收入,再点击全选,点击确定.最后单击保存按钮.

用友u8怎样期末将主营业务收入等收入账户结转本年利润?
答:借:主营业务收入(红字)贷:本年利润(红字)

本年利润未分配利润结转用友U8系统里自定义设置
答:2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点,就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年润的科目编码,点击确定。4、然后在转账生成页面点击全...

用友u8怎么结转损益
答:用友u8结转损益具体操作方法:先设置好期间损益结转的会计分录:期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为本年利润;期末--转账--转账生成 选择“期间损益”结转,生成相应的作主。一、如何在用友U8软件中自动生成期间损益结转的会计凭证。1、进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账...

如何在用友U8ERP中使用损益自动结转?
答:1、在导航中找到记账的按钮,点击一下弹出对话框,点击记账,然后成功记账 2、点击期末按钮,在期末转账的谈话框中选中期间损益结转点击全选会生出一张凭证,留存下来就可以。3、凭证保留后记得查看损益表的余额是否为零,记玩账后进行结账 4、按结账指示1>2>3>4步骤一次操作,对应月份结账后是否结账会...

u8系统中期间损益结转得出本年利润怎么做
答:u8系统,中期间损益结转,得出本年利润,需要这样做:1.将本月所有的凭证都审核记账。2.在“总账——期末——期末转账——转账定义“中,将期间损益结转,设置科目为“本年利润“。3.在“期末——期末转账——转账生成“中,生成期间损益结账凭证就可以了。前提:其他凭证都已经记账。期末,损益类科目...

如何在用友U8ERP中使用损益自动结转?
答:是在自动生成会计凭证初始时定义、设置的。1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润),点击中间某一个地方,然后确定。2、到“转账生成”---期间损益结转---全选---确定,生成结转凭证,然后再去审核该凭证 3、记账,结账 前提:其他凭证都已经记账!

用友U8如何自定义设置本年利润科目结转到未分配利润?
答:1、登陆用友T3系统,单击财务报表模块。2、新建空白表格。3、选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。4、相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。5...

本年利润未分配利润结转 用友U8系统里自定义设置
答:以主管身份进入“用友”--“总账”--转账定义--对应结转 设置后,操作员进入 :期末结转--对应结转 生成凭证后保存即可 希望能帮助到你

求教:用友U8,2011年末未做“结转本年利润”,已做年末余额结转2012年,已...
答:1、把系统日期更改到2011年12月31日|登录总账|期末|反结2011年12月份账|手工或转账生成“结转本年利润”的凭证|审核|记账|结账。2、把系统日期调整至2012年1月1日|登录总账|期末|反结账至2012年1月份|反记账至年初状态|进入其实余额表|手工修改期初余额表中的相关数据|试算平衡|逐一按...