如何在用友U8ERP中使用损益自动结转?

作者&投稿:霜魏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友ERP如何进行期间损益结转~

1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润),点击中间某一个地方,然后确定。
2、到“转账生成”---期间损益结转---全选---确定,生成结转凭证,然后再去审核该凭证。
3、记账,结账。
前提:其他凭证都已经记账!

自定义结转。就是在自定义中设置公式,然后在结转损益中生成凭证,然后再审核-记账-月结或年结。

1、在导航中找到记账的按钮,点击一下弹出对话框,点击记账,然后成功记账

2、点击期末按钮,在期末转账的谈话框中选中期间损益结转点击全选会生出一张凭证,留存下来就可以。

3、凭证保留后记得查看损益表的余额是否为零,记玩账后进行结账

4、按结账指示1>2>3>4步骤一次操作,对应月份结账后是否结账会显示【Y】完成结账工作开启下一账期。



1、本证本月凭证已经全部制单完成,从业务导航中找到{记账}点击,弹出记账对话框,记账范围选择全选,点击【记账】》》【完成】,完成记账。

2、在业务导航中选择【期末】》》【期末转账】弹出转账生成窗口,选中【期间损益结转】点击【全选】后确定系统生成一张凭证,点击保存。

3、生成凭证后检查科目余额表中损益类科目期末余额是否全部为零。记账完毕后就可以进行结账操作了。

4、按结账指示1>2>3>4步骤一次操作,对应月份结账后是否结账会显示【Y】完成结账工作开启下一账期。



是在自动生成会计凭证初始时定义、设置的。
1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润),点击中间某一个地方,然后确定。
2、到“转账生成”---期间损益结转---全选---确定,生成结转凭证,然后再去审核该凭证
3、记账,结账
前提:其他凭证都已经记账!

求教:用友U8固定资产模块如何计提折旧
答:用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。月末本期固定资产相关业务处理完毕,点计提折旧,如果是固定资产和总账集成使用,计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可。计提折旧钱设置好部门对应折旧科目。固定资产有两种计提方式,按...

在用友u8里面如何进行库存数据调整
答:库存数量调整:通过盘盈盘亏,其他入出库,实现数量的调整。但是调整的数量一样会涉及到成本问题,需要与财务总账进行同步生成凭证。金额调整:存货核算模块的出入库调整单,用于调整存货的出入库成本金额,不影响数量。单据月末记账后 生成凭证到总账。如果设涉及供应商及客户的往来,使用其他入库 其他出库就不...

用友U8 折旧分配表如何修改
答:就在折旧分配表上面按F1 弹出的帮助文件最下面就是修改折旧的隐藏按钮。。按了以后就可以直接修改本月折旧

用友u8.52版仓盘盈盘亏填什么单子
答:用友u8.52下载 现在860已出来了,就不要再考虑852了吧。总体来说新版本的稳定性比旧版本好并且新增了一些功能。我公司现在用的是851. 用友的U8产品如果要升级的话,比较麻烦。首先要停止使用,然后升级伺服器,之后再升级客户机。伺服器升级之后没有升级的客户机是不能使用的(怕资料出错)。如果你...

用友u8怎样设置缺省入账科目?
答:完成以上步骤后,系统会自动将物料或业务对象发生业务时,该会计科目下的借贷方发生的金额分别计入该会计科目和设置的缺省入账科目中。这样就可以通过设定缺省入账科目,简化核算流程,提高财务工作效率。用友U8的功能 用友U8是由用友软件开发的一款中小型企业管理软件。它集成了企业资源管理(ERP)、财务管理、...

用友u8建立账套的过程中,哪些步骤容易出错,在使用u8做账中应注意哪些事...
答:方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。4、科目编码方案错误问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,...

用友u8操作教程erp培训课程用友ERPU8完全使用详解简介
答:现在让我们一起来看看吧!1、书名:用友ERP-U8完全使用详解作者:龚中华、何平出版社:人民邮电出版社出版时间:2019年5月页数:745 页定价:108 元开本:16 开装帧:平装ISBN:9787115312365《用友ERP-U8完全使用详解》是2019年5月人民邮电出版社出版的图书。2、作者是龚中华、何平。

用友u8会计期间损益结转中管理费用其他没有金额应该怎么处理?
答:这个要具体分析 1.通过凭证查询,去查找含有管理费用/其他科目的凭证,如果存在这样的凭证,那么检查是否已经审核记账?如果不存在这样的凭证,那么损益结转就自然不会有。2.如果本来凭证中应该有这个凭证,而你的没有,那么去查你的凭证哪张填写错误,修改过来就可以。

用友U8期末转账定义下的对应结转如何操作?
答:用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】,屏幕显示期间损益设置窗。表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目,可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目,则可在下面表格中录入,并与相应的损益科目对应。在下面的对应结转表中录入...

在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改...
答:检查会计凭证,应该有一张凭证的会计科目方向做错了,如果在当月,那就弃审后进行修改即可