用友T3如何做总账年结????

作者&投稿:褒泄 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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1、打开用友T3,登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。

2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。

3、点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。

4、成功建立年度帐。

5、账套主管重新以新年度登录管理系统。

6、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。

7、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。

8、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。



...之后该怎么做? 怎么年转? 我用的是T3用友。
答:用友T3的常用凭证怎么用不成 在填制凭证介面的制单选单下的整理凭证,选要删除的作废凭证所在月份 用友T3 结转上年资料后(2012年) 做了2013年1月与2月的凭证,之后又再更改2012年12月份的凭证(资料发生变动 因为你已经做了2013年1月与2月的凭证,所以不要再做年结处理了。 操作步骤: 1:进...

请问用友t3 如何进行年度帐反结转,
答:先用账套主管备份2011年的年度账,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反记账反结账到2011年初修改年初数。一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态...

用友T3总账结账怎么结?
答:用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...

用友T3财务软件启用新一年的账,需要做些什么
答:3.用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度 4.登录后,选择年度账下的建立 5.出现建立年度账对话框,点击确认 6.确认建立年度账,点击是,等待建立年度账。。 7.新年度账建立成功 8.回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮 9.再点击系统菜单下的注册 10.把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置...

用友软件怎样转上年度账
答:3、结转上年数据。以新的会计年度、帐套主管身份登录【系统管理】--【年度帐】--【结转上年数据】 。 (注意点:结转上年数据有顺序要求,先结转进销存、固定资产、工资等外部模块,最后结转总账系统)四、年结后检查 1、检查上年度末会计科目余额与新年度会计科目期初余额是否一致 2、检查上年度末...

用友T3软件怎样增加一个会计年度。 新手,要详细说明的, 谢谢
答:1、首先,打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面...

用友t3怎么设置损益结转
答:用友T3如何设置期间损益结转 用友T3在月末,要把收入支出类科目结转到本年利润或者其他科目里面。下面是我为大家带来的关于用友T3如何设置期间损益结转的知识,欢迎阅读。方法/步骤 1.首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的'帐套软件,并打开总账模块。要确定用的是那个会计制度,在总账&mdash...

用友T3期间损益结转如何操作
答:用友软件中期间损益结转是指:将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击...

用友T3标准版新建立账套后为什么没有显示“总账”等菜单
答:点【是】。9、创建完成后,问否启用账套,点【是】。10、根据你的实际情况确定开账时间,开启你需要的模版。切记,无需使用到的模版,不建议开启,以免以后月结或年结麻烦。11、开启后问你是否购买,学习版有三个月的试用期,正版根据购买情况开启。点【是】,再点上面的【完成】,即可。

在用友t3中如何对公司管理系统进行月末结账工?
答:你启用了几个管理模块?把启用的模块都做结账。最后才可以做总账模块的结账工作。总账结账前,要把当月的凭证记账,该分摊的费用,该计提的费用全部做完。然后结转损益科目。全部损益科目余额为零了,就可以做总账模块的结账。