用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平。这是怎么一回事?如图所示问题

作者&投稿:止冒 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事?~

借贷方数额不一致,对账一定无法通过,借贷方的差额为316.23-90=226.23,找出该凭证这个差额的出处,若是没有结果建议:
1、取消所有的记账,取消所有的审核。
2、看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。
3、若是没有问题,查看未记账凭证是否有问题,重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。


用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
对账的形式主要有:
1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)
总账和辅助总账不平
1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案:先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案:查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析:科目增加或删除子科目引起
解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)
3. 总账数据年结后期初对账不平
原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

1.1期初不平的处理
期初设置录入错误:在 期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除 该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总 账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!
处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。

1.2期间不平
修改会计科目辅助核算:添置凭证阶段,将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目,也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法:对于涉及添置凭证出现的错误,可以将明细账和辅助核算明细账进行比对,找到出现问题的凭证,将该科目重新录入,添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复!

2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误:如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动,尤其是上下级科目的改动和复制,有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误。
.3、总账数据年结后期初对账不平
原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一: 1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二: 1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案(或重新建立年度账)
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证

出现这种问题是你总账系统与固定资产卡片上的的累计折旧数额不同造成的,形成原因可能是在固定资产生产折旧凭证时不小心修改了凭证的数据,要么手工做折旧凭证计数有误!
解决方式:

第一,查看当月是否记账,如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29
第二,如果当月已记账,有查不出原因,需要上报领导,在总账系统里调平账面。具体分录:
1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额;
2可在总账系统中新增调账凭证
借:管理费用/生产成本/等科目看具体情况 (两账差额)
贷:累计折旧 (两账差额)

明细没有帐,你用的是部门核算,看你是一月份的,应该是期初吧,在期初录入的时候只录的总账,没有明细,正确的方式应该是在期初余额里面,双击进入后,用明细的方式按部门录入。很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。

应该是之前没有用部门核算,现在做了部门核算,以前的数据没有对应的部门,得把以前的数据重新录一下

用友U8系统,2017年1月固定资产系统对账显示固定资产与总账对账不平
答:提示累计折旧100,那么模块里的这个数字应该不会错,你再检查下卡片,是不是录入有错误。

用友U8固定资产期末记账不平
答:在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧。如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初。对账时,当然也不不平了。

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?
答:1.在对账中显示对账错误,然后找出对应科目,问清楚这个科目中途是否做过更改操作,比如说:在用过的科目上挂过辅助核算。然后在对问题进行处理 2.后台年度数据库中GL_accss表中和GL_accvouch两张表去核对一下,看是否明细帐中翻倍,可在后台进行删除操作 北京奥博信达客服为你解答,希望能帮到你.

为什么在用友U8那,点对账出现试算不平衡大神们帮帮忙
答:一般说来,只要记账凭证录入正确,计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的,但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏,因而引起账账不符,为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行。

用友U8对账错误怎么改
答:这个对账错误,一般发生在总账和明细账对账不平,或金额不平。出现比较多还是应收应付账款,你查下是哪一个应收账款的客户不平的,查下相对应的分录,最直接的方法就是删除这个分录再做过

...U8中 固定资产和总账的对账科目有哪些,对账不平的原因可能有哪些...
答:一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候,就会出现对账不平,并告诉你对账的结果....

用友U8 固定资产模块对账问题,对账时系统提示模块累计折旧额与模块卡...
答:提示累计折旧100,那么模块里的这个数字应该不会错,你再检查下卡片,是不是录入有错误。

用友U8固定资产账套原值为什么只有当月的,与账务账套原值不一致,所以对 ...
答:对帐不平的话,无法执行下一步操作的(固定资产模块结账)建议检查 1、是否本月计提折旧后又对固定资产模块进行了操作 2、是否有在总账模块操作了本应该在固定资产模块操作的内容

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
答:1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。3、反...

我想请问一下为什么用友U8对账累计折旧不不平
答:首先:你总账系统中累计折旧科目的期末余额到底是多少呢?其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。