用友财务软件年末结不了账上什么原因?没有未记账凭证和未审核凭证

作者&投稿:龚雁 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友财务软件。填制记账凭证时,发现不能录入数量和单价?账薄选择数量金额式+“与账套所选择纸型不一样”~

把相关的会计科目设置为数量金额辅助核算(在会计科目中设置,并不是在总账选项中设置)

软件的事。我遇到过。之后客户找用友的人弄好了。

我想,你一定是没有将本年利润科目转到利润分配科目,所以结不了账,你要这样做:先保证全部凭证过账后,结转本期损益,但如果你现在就结账一定不行,结转本期损益后,再把你本年利润科目余额转到利润分配科目,制作分录::(盈利)借:本年利润,贷:利润分配;(亏损)借:利润分配,贷:本年利润.再凭证过账,这样的话,你就可以结账了.

我用的是金蝶软件,年末也结不了账,最后金蝶软件公司来人升级后就可以用了,现在不是改新的会计科目了吗,所以要升级,不知你们公司是不是这人原因

v8以上版本

T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
答:结账不了可能是因为凭证没有记账、没有结转、对账失败、其他模块未结账等导致,具体需要看下结账页面信息

想知道为什么用友总账为何不能结账?
答:原因总结下来有以下几点:1、上月总账没结账;2、本月有未记账的凭证;3、试算不平衡;4、别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。如果是因为其他系统未结账要检查是否启用模块都结账完毕以及是否启用了企业不需要的功能模块,如果有用不到但是启用了的模块要进行反启用。

用友t6各项工作完成不能结帐
答:用友软件到期末无法结账的原因主要有以下几个:第一,有凭证漏审核了,没有审核的凭证日无法结账的,第二,有凭证没有过账,通常只有过了账的凭证才能结账。在月底做账是,我们会先把所有的经济事项做好会计分录后审核结账,然后才会做期间损益的结转,做完期间损益结转生成凭证后,还要对这张新生成的凭证...

用友U8 ,月末结账提示“未通过工作检查,不能结账!”
答:主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。用友U8+承载了用友人十余年来为...

用友财务软件月底为何不结帐
答:取消记账在期末,对账里,按“ctrl h”然后出现提示激活恢复记账前功能。然后凭证中会出现选项,直接取消记账。2,用友财务软件反结账:反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键shift+ctrl+f6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在...

为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?
答:这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

用友U8中的总账系统不能结账的原因有哪些?谢谢
答:首先检查是否有凭证没有记账,或者设置了审核,凭证还没有审核那么就不能记账;其次查看损益是不是都已经结转了;再次查看有没有启用别的模块,是否没有结账;再次查看是不是账务不平,比如总账和明细账,总账和往来账等。

用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的
答:用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的 原因是楼主在应收款管理--设定--选项--凭证中选择了“月结前是否全部生成凭证”,并且本月有一笔“现结”业务没有制单,所以不能结账! 解决方法有两种:1、将现结业务制单后再结账!2、取消选项中的“月结前是否全部生成凭证”再结账!

用友软件的固定资产账无法结账,
答:是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:1.新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。2.计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。3.在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。处理方法:在账务模块,查固定资产科目明细账,...