12月已月结不能进行上年数据结转,取消月结后系统又提示上年未进行结帐,不能结转上年数据,用友T3固资

作者&投稿:卜索 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3固资年结时,12月进行了月结,在结转下年时说已进行月末结转不能结转上年数据,本模块取消结帐后,~

年结时注意登录日期 必须是2013-01-01

一、年末结账方法:
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;
2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。

扩展资料:
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。

据我判断,你年度账建立好后没有按新年度登录,正确做法:建立2013年年度账后,系统管理再以2013年登录,再点结转固定资产结转,希望能帮到你!

用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办
答:T3财务年结方法:1、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。(一般总账模块显示12月结就可以了做年结了)2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时也可以在做年结...

...会计没做年结,出纳做了月结后能不能建立下一年的出纳帐套?
答:3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,4、 点确认 5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、 经过结转后,系统会弹出一个结转...

2017年12月结息方向记错。借:-财务费用 贷:银行存款,2018年11月如何冲销...
答:以使其不至于影响到本年度利润总额。以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。其借方发生额,反映企业以前...

浪潮财务软件怎样年底结转
答:就可以对其进行记账处理了(如果没有审核是无法进行记账 方法/步骤4:记账完毕后,需要进行平衡检查 方法/步骤5:试算平衡后,就可以进行月末结转了 方法/步骤6:如此对每月进行审核月末结转的工作,12月结转完毕后,进行年末结转 方法/步骤7:最后用新的会计年度日期登录就可以发现1月份的帐套已经打开了 ...

用友u8想反结去年12月的账,提示存在下年明细账业务,不能恢复月结?
答:等结完2019年的帐才能启用2020年的账套。然后有2020年的帐之后就不能弃结2019的帐了。

年终财务为什么要关账?看完你就知道了!
答:关账当月不能再做任何记账业务了,包括制单、审核、记账、结转等等。关账是在会计电算化里面的术语,就是关闭账簿不让进行任何会计记录了。关账和结账的关系 关账是结账的基础,基本上就是做月结、年结,结完后,锁定前期数据,让他不能修改,把外部报表交给政府,内部报表给公司管理层,开当期给记账员...

金蝶kis迷你版2014年12月怎么结账到下一年啊?
答:在金蝶KIS迷你版,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意;1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的年末换账簿记下年账本,这样也就导致你无法修改上年财务账;所以你在做...

新中大库存模块月结生成下一年度数据后,新的年度如何初始化
答:完成以上的工作就可以做12月份月结了。先审核(制单人不能审核自己的凭证)→记账(记账时不要忘记备份,其他月份可以不备份,但12月要备份,因为反年结很麻烦)→月结。将科目余额结转到下年,建立数据库时直接点建立,不要输密码。2009年初始化 对于一个套账来说,初始化是一项很重要的工作,它直接...

用友t3年结转怎么做?
答:9、登录后,点击年度帐-结转上年数据-总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)。10、结转上年数据,点击确认,结转完成,出现正常结转科目数。方法二:1、首先,打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y...