用友结转上年度后还能反结转吗?

作者&投稿:奚烁 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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可以的,分三种情况决定。

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。

扩展资料:

用友年度结转注意事项:

1、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败,检查档案是否重复,如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。

2、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。

3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。

4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

5、在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。

参考资料来源:百度百科-用友财务软件

参考资料来源:百度百科-结转

参考资料来源:百度百科-上年结转



用友年度反结账
答:如果1月份没有做过凭证,你可以先清理1月份的帐套数据,确定期初没有数据,然后转到前一年度,反结账,反记账,修改凭证,最后再做一次年度结转,数据都会过来了。

用友t3如何进行年度帐反结转?
答:反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份\x0d\x0a3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额\x0d\x0a4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据\x0d\x0a5、2011年账目记账、结账。 \x0d\x0a\x0d\x0a备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

用友软件已经做过一次年度结转,发现有问题,再重新做一次年度结转行吗...
答:你好,请你先删除之前所做的年度结转,更改好错误后再重做一次 纯手打望采纳,有疑问请追问

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
答:2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,...

用用友T3软件做的帐,做完年度结转了,查询的时候发现2012年12月份的凭证...
答:凭证怎么会没有了?你是在是不是你的查询条件不对?反结账:12年12月份登陆日期进入,在总账-期末-结账下面,把鼠标点到12月上,然后点击ctrl+shift+f6,输入密码就可以了,密码就是你登陆的密码。之后你需要反记账,在总账-期末-对账下面,鼠标点到12月,输入ctrl+h,会提示你回复记账前状态已打开...

用友T6软件 年度结转后还能修改结转前一年度的凭证吗
答:年度结转后可以修改结转前一年度的凭证的,修改后作好备份以,今年的年初数据也要相应做调整就可以了。

用友U8已结转下年度能否反结帐
答:要看是什么版本,10.1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转。如果10.1以后版本,可以直接用2015-01-01登录,到总账-设置-期初余额,点击开帐,然后结转。结转前一定记得备份。

用友t6软件已经结转下年发现上年度有错误怎么恢复
答:用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

用友财务软件2010年已结账结转,先全年反记账了,修改后又结账结转了,发...
答:取消记账应该不会把银行对账单弄没有了啊,只是银行自动对账结果(余额调节表)没有了,重新记账后,再自动勾兑一次应该就可以了

6月份想反结账4月的账可以吗
答:一、反结账是什么反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账,返回到没有结转之前的状态。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三...