用友U8固定资产如何反结账,总账已经取消结账,记账了

作者&投稿:荀瞿 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友标准版 怎么取消记账~

此处以NC软件为例:
1、在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。

2、点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。

3、查询出凭证后,会显示记账按钮。

4、在表头凭证号、摘要或借方,就是下图红框标出的地方,快速连续点击三下。

5、点击之后会显示出“取消记账”按钮。

6、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。

  1、对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能
  2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

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用最后结账月内日期进软件,到固定资产里处理下面有个反结账,或者恢复月末结账前状态
要注意:反结到5月 固定资产中5月以后所作操作会丢失

总账中要取消审核,再打开固定资产模块,月末处理,在凭证查询中删除相关的凭证,即可进行修改

ctrl+shift+f6

用友ERP-U8 仓库如何结账,反结账急急急
答:在库存管理里面,月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账,再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话,把系统日期调整为下月,然后存货核算-月末结账-取消月末结账,期末处理-选择已处理仓库-确定,再恢复记账。再库存管理-月末结账-取消月末结账 ...

用友固定资产反结账
答:在固定资产模块下有反结账一项,你直接点击即可,但是你如果对卡片内容进行更改的,需要把计提折旧生成的凭证先做作废处理,然后再提折旧生成凭证,否则你的固定资产模块没有办法结账

用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
答:1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态...

1你好!我这里用的用友U8软件,在操作中我已经结完12月份的账现在在总账...
答:打开总帐,找到对账---按ctrl+h键,就会显示(恢复记账前状态功能已被激活)---按确认 找到---凭证览---常用凭证前一项就是的。

用友的固定资产如何年终反结账
答:1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐...

用友财务软件固定资产已结账怎么反结账
答:可以反结账的,操作是你登陆你最后操作结账的月份,会出个提示可修改月份为几月,点击确定,处理下面有个 点是,然后就恢复记账了,这样不会丢失任何数据,这样就能修改数据了 丢失数据的操作是 重新初始化帐套就是对你的固定资产模块所有数据全部清空,谨慎使用!!

用友年度结账后如何反结账
答:一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,...

你好能具体的说一下用友软件的反结账,反记账,反核销怎么操作吗?快捷键...
答:反结账ctrl+shift+F6 反记账ctrl+H

...软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账...
答:在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

用友u890为什么不能反结账?没有显示操作错误,也没有任何提示,依然是已 ...
答:取消结账 要在结账窗口,光标移到需要取消结账的月份(最后一个结账月),然后按住ctrl+shift+f6 录入操作员密码,看到后面的“Y”没有了就说明取消结账成功了!