金蝶软件什么是反结账

作者&投稿:揣乔 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
金蝶财务软件反过账和反结账是什么意思?~

反向投寄、反向签出是相对于投寄和签出来操作的,只有先投寄,才能进行反向投寄。



而反岗位、反结账、反审计等功能设置对于控制财务部门来说,是一个负面因素,所以要慎用。财务软件的系统管理员在设置这些功能和权限时,必须得到财务部门负责人的批准,并在便利性和严谨性的矛盾统一中找到平衡点。
反过账的方法:
1.进入金蝶记账王后,直接点击账户处理。

2.下一步是转到新窗口并单击最后的签出。

3.将弹出一个对话框以确认选择了反向签出。

4.如果此时没有问题,点击凭证管理。

5.在开放过滤界面中,请确保选择“按证书过滤”。

6.将相关凭证记录弹出,通过鼠标右键选择全部抗内部账户。

7.这样,在成功的逆向投寄提示后,kingdeeKISbookkeepingking就可以实现逆向开票和逆向投寄。

1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/f31fbe096b63f6242d59ffac8944ebf81a4ca31d"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/f31fbe096b63f6242d59ffac8944ebf81a4ca31d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/f31fbe096b63f6242d59ffac8944ebf81a4ca31d"/>
2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/fc1f4134970a304e940a6255dfc8a786c9175c71"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/fc1f4134970a304e940a6255dfc8a786c9175c71?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/fc1f4134970a304e940a6255dfc8a786c9175c71"/>
3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2cec3fdfc0392451e8223a08994a4c27d1e256e"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2cec3fdfc0392451e8223a08994a4c27d1e256e?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2cec3fdfc0392451e8223a08994a4c27d1e256e"/>

金蝶反结账分几种;财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段 就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初;财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改。

您好,金蝶反结账分几种;财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,二阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段 就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初;财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改

就是你结账完了后,数据需要修改,这个时候完成结账的数据是不能修改的,必须反结账。

金蝶怎么反结账两个月金蝶怎么反结账
答:关于金蝶怎么反结账两个月,金蝶怎么反结账这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、首先搞清楚你是金蝶什麼版本的软件!CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。2、如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处...

金蝶财务软件期末结账后怎么反结账
答:必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后...

金蝶如何反记账
答:问题四:金蝶财务软件反结账 反记账的方法 反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12 问题五:金蝶KIS专业版怎样反结账 你直接点结账里面有个反过账按钮你一按就可以了 或者反结账:CTRL+F12 问题六:金蝶KIS如何当期反结账反过账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐...

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
答:金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...

在金蝶财务软件里如何反结账呢
答:操作的方法和步骤如下:1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反...

金蝶反结账怎么操作金蝶反结账怎么操作
答:关于金蝶反结账怎么操作,金蝶反结账怎么操作这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、1.打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。2、2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。3、3.此时,将弹出[反向签出...

金蝶软件反结账和反过账怎么操作?
答:1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...

金蝶kis迷你版反结账
答:进入账务处理模块,有个“期末结转”按钮,点击进入,然后选择“反结账”账务处理账期就到你要改的那个月了,然后调出那个月的凭证,选择反过账就行了 你就可以改了

金蝶软件如何反结账操作?
答:金蝶软件一般反操作流程为:反过账-反审核-反结账 (1)反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面,如下图:3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已...

金蝶如何进行反结账操作?
答:金蝶反结账操作指南想要在金蝶系统中进行反结账,无需困惑,只需简单几步就能轻松搞定。首先,打开您的账务处理界面,这里就是反结账操作的起点(CTRL+F11),轻轻按下这个快捷键,系统会进入反结账模式。如果需要进一步的确认,可以尝试使用CTRL+F12,这将引导您完成反结账的确认操作。对于出纳人员,出纳...