用友期间损益结转为什么没有数据

作者&投稿:许试 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。

《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料:

资产负债表各项目“期末余额”的数据来源,可以通过以下几种方式取得:

1、直接根据总账科目的余额填列。这些项目有:交易性金融资产、固定资产清理、长期待摊费用、递延所得税资产、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、应付股利、其他应付款、递延所得税负债、实收资本、资本公积、库存股、盈余公积等。

2、根据几个总账科目的余额计算填列。如“货币资金”项目,应当根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目的期末余额合计填列。

3、根据有关明细科目的余额分析计算填列。如“应收账款”项目,应当根据“应收账款”和“预收账款”等科目所属明细科目期末借方余额的合计填列减去应收账款计提坏账准备;“应付账款”项目,应当根据 “应付账款”和“预付账款”等科目所属明细科目期末贷方余额的合计填列。

参考资料来源:百度百科-期末余额






用友U8为什么期末进行期间损益结转时,不显示损益类会计科目?
答:用友U8期末进行期间损益结转时,不显示损益类会计科目,是因为没有进行正确的损益结转操作,正确的操作步骤如下:1、进入用友软件后选择菜单期末处理进入“期间损益”操作,选择结转设置,如图所示:2、再回到主菜单选择“转账生成”,准备生成凭证,如图所示:3、从系统弹出来的对话框可以看到所有损益类会计...

请问用友新建的账套结转损益的时候,为什么结转不成?打开期间损益对话框...
答:因为没有设置 本年利润科目, 方法: 选择 期间损益结转---看到选项后的放大镜 点开---在 本年利润科目 位置 填写本年利润科目代码(或者选一下也行)---确定。这样就行了 试试看 用友软件黑龙江服务中心 扣扣:三九三零二幺零四

t3月末转账期间损益是空的
答:可能隐藏了。拓展1、进入用友通软件,打开总账系统月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。2、点击期间损益结转后面的放大镜,弹出期间损益结转设置对话框3、在弹出的窗口中,点击“本能利润科目”后面的放大镜,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。...

用友U8期间损益结转发现有部分科目能结转完整,有的只结转一部分,有的根...
答:U8结转期间损益先要定义结转,有些科目没有在转帐定义里定义好,软件是不会自动转入本年利润科目的

金蝶专用版财务软件结转损益提示 损益科目余额为零 怎么回事 ?_百度知...
答:我看了科目余额表里面贷方没有数字 张力处女 | 浏览6230 次 |举报 我来答 答题抽奖 首次认真答题后 即可获得3次抽奖机会,100%中奖。 更多问题 2018-03-30 最佳答案 如果你没有进行损益类科目结转的话,当损益科目余额为零时,应该是当期损益科目没有发生业务,或者有发生业务的给冲减了。 损益类科目 损益...

用友转账生成,凭证已审核,也已记账,为什么显示所选科目余额为零,没有...
答:检查一下是否没有损益类科目发生的余额,还有一种可能,就是没有定义期间损益结转的公式,系统没办法生成。检查下这两点,一般没有其他情况。希望我的回答可以帮到你。

用友会计软件结转本年利润,操作如图,最后提示凭证余额为零,不能生成...
答:1 损益转本年利润 应该用结转的“期间损益结转”啊。你的截图怎么是 对应结转呢?用错了吧。2 如果就是用对应结转的话 也要看看 你这个科目发生也业务没有(凭证记账了没有?)3 对应结转要求 结转的两个科目结构相同,一般用于制造费用结转等。

在用友结账时为什么不能结转22年12月的损益,在增加23年会计期间时?
答:新版本的软件,是要在12月结账后自动建立新的期间。具体看版本。

用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事
答:出现这种情况应该是有新增加的损益类明细科目没有在结转损益中做过设置造成不能结帐的现象。一般来说,损益类科目在年末时,都要结转为零,才进行结账。平时,大多数科目也要经过转账,使科目余额为零,才进行月度结账。但是,并不是非要使科目余额为零,才能结账;如“本年利润”科目,即使不结转为零...

用友T3 期间损益结转部分科目结转不了
答:不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转...