用友t3怎么反记账反审核?

作者&投稿:蔽郝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。



会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
答:第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按 Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中...

用友T3如何反记账?怎么反结账?
答:(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。(...

用友t+反记账怎么操作
答:用友t+反记账操作参考如下:操作工具:DESKTOP-KV235HV x64、Windows 21H1、用友T3。1、在U8界面选择“实施导航”。2、单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台桐并晌”。3、在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。4、点击“总账数据修正”蔽蚂,5、在“恢复记账前状态”窗口中,“...

用友t3已经反结账怎么操作?
答:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示。5、退出上面的窗口后,...

怎么反记账?
答:3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核 用友GRP-U8(用友R互等):1、反结账,账务处理--反结账 2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账 3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审 问题四:用友软件怎么反审核反记账 首先说一下!10.3不是最新版本...

“已审核的记账凭证应如何让修改 用友T3”
答:1、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。第一步,登录软件,确认是否已经记账。2、第二步:在总账——凭证——恢复记账前的状态,一般会让你选择“最近一次记账前状态”和“2015年05月初状态”,一般选择下面的回复到月初的...

在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???
答:双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 2、计提本月固定资产折旧(固定...

如何进行反记账?
答:其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。问题四:用友软件怎么反审核反记账 首先说...

t6系统如何反记账啊?
答:1、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。2、点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。3、选择需要反记账到什么时间段。4、输入主管口令。5、确定后,成功会提示。

求专家指点,几个用友T3的问题,谢谢
答:1、上月未结账;2、从8月份已结账月开始,逐月反结账、反记账至年初,(如果之前的某个月凭证有误的话,还需要取消审核、取消出纳签字和修正凭证)使之返回年初未处理状态。(反结账:ctrl+shift+f6;反记账:ctrl+H)修正之后,再逐月记账和结账至当前月,即8月份;3、把1至4月份进行空结转,即...