金蝶K3,在4月份期末结账时,不能结账。系统提示:本期有未结账的其它子系统。请高手指教

作者&投稿:冯尝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
金蝶k311.0.1无法结账系统提示:本期有未结账的其它子系统~

尝试以下操作 1、将固定资产再结账一次,然后再结总账
2、将固定资产反结账后再重新结账一次,后结总账
如果这两步操作还无效(排除人为看错),那就是数据问题,只能从后台跟踪一下数据库了,估计是你固定资产或其他模块月份字段有错误,导致系统结账检查老是认为有其他未结账子系统存在

你要查下:存货核算子系统,应收应付子系统,固定资产子系统,现金管理子系统是否已经完成结帐。

你无意中启用了核算模块,用帐套主管的身份登陆系统管理,点击帐套,下面有一个启用,在那里面将没有使用的模块取消掉。普及版只有总账和核算这两个模块的。

其他系统没结账,一般来说总账系统都需要最后一个结账的!因为要最后结转损益的。
没结帐的系统可能包括:应收应付、固定资产、现金、实际成本、供应链。你可能要去看到底是哪个系统没结账,然后将其结账才能最后结总账。

另外财务是严谨的工作,软件设计就是如此,不要相信1楼所说,必须要结完其他系统后,总账才可以结账。

除了总账是否还使用其他模块,比如应收应付、固定资产、现金管理、供应链等,有这些模块的话先将子模块结账才能将总账结账。

没事,,直接确定就可以了,,因为他有很多模块,,比如出纳管理模块等等的,也许你没使用,所以他会问你,,你不用管一直确定就可以了

金蝶K3 现金管理结账提示“与总账对账期末余额不等,不允许结账”,怎么...
答:如果日记账是从总账引入的,那删掉日记账再重新引入一次!如果日记账是手工录入的,那么到系统设置里把现金系统结账前必须与总账对账这个选项前钩子去掉即可结账

金蝶K3结账的时候出库单也需要钩稽吗?
答:一般情况下销售出库单需要跟销售发票勾稽,这个最主要是计算应收应付的时候用的,没有用应收应付的话勾不勾稽就无所谓了。结账跟勾稽没什么关系,想也想的到,系统哪知道该不该勾啊?

金蝶k3中,在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设置怎么办?_百 ...
答:到系统设置-总账-系统参数中设置一下本年利润和未分配利润科目

金蝶K3,期末结账,没生成凭证,可不可以帐?
答:期未结帐为何没有生成凭证呢?是没有业务发生吗?如果已经结帐,是不能再修改的,必须反结帐。

金蝶k3在标准凭证引出时“定义的应用程式与物件错误”是怎么回事_百度...
答:金蝶K3在期末结账时提示,定义的应用程式或物件错误,错误程式码57346(E002H) 重新注册一下中间层!如果不行你就去登入一下资料库,有可能资料库出现问题了!金蝶专业版登陆提示:定义的应用程式或物件错误 缺少元件。修复一下软体 进入金蝶时出现定义的应用程式或物件错误 错误程式码32797怎么办 先...

金蝶软体,期末结账后,报表重算,为什么还有上月的资料
答:金蝶软体,期末结账后,报表重算,为什么还有上月的资料 公式取数引数没选 工具-公式取数引数 里边的开始和结束期间选上 金蝶K3期末备份账套是不是覆盖上月的资料 如果不修改备份名称的话,自动覆盖上月资料,如果需要分开每月备份帐套,在备份时修改名称储存即可!关于金蝶软体期末结账 你有现金模组...

请问:金蝶K3期末结账后如何自动生成资产负债表、利润表、所有者权益变动...
答:进报表模块,把内容,格式、公式取数设置好,保存就可以了

金蝶K3结账--结转损益,提示未设置本年利润科目。能帮我解决一下吗_百度...
答:账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。原则 本年利润结转方法(账结法和表结法)新会计制度规定,企业期末结转利润(亏损)时,可以采用表结利润的方法或账结利润的方法。账结利润法和表结利润法在进行会计核算时,它们之间有相同点...

金蝶K3期末固定资产无法结账
答:你估计是计提折旧后,又作过什么变动,修改之类的,虽然你可能什么也没有改,但是这个系统他是会判断,只要你作过什么卡片的动作,都会要求你重新计提。

金蝶k3-10.0期末结账出现错误提示"运行时错误"
答:首先看下只是这电脑有错误 还是所有客户端都有错误。如果只是这台有错误 重装一下就好了。如果所有都有错误 那估计就是数据问题了 就不是简单几句话可以解决的了 需要找你软件维护商来解决。如果你们没有的话 可以找我 我可以提供专业维护服务 ...