用友U8 结了账之后能取消结账吗??

作者&投稿:解坚 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友软件月末结账,怎么取消结账~

1、当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据,照样可以进行月结处理。

2、当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

3、以应收款管理为例:应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。

4、选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”。

5、此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。

一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。用鼠标单击系统主菜单“凭证”下的“恢复记账前状态”,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击“凭证”下的“查询”,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
结账是指在一定会计期间(如:月、季、年度)将本期内所有发生的经济业务全部登记入账以后,计算出本期发生额及期末余额。结账工作是建立在会计分期前提下。
(二)结账的程序
(1)将本期发生的经济业务事项全部登记入账,并保证其正确性。
(2)按权责发生制的要求,调整有关账项,合理确定本期应计收入和应计费用。
(3)将损益类科目转入“本年利润“科目,结平所有损益类科目。

一、用友U8 结了账之后可以取消结账的。
二、取消流程:
1,反结账在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上,反结账操作只能由账套主管执行。   
2,进入系统时,隐藏了【恢复记账前状态】功能,如果要使用必须进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。   
3,只有审核权的人才能使用本功能,同样谁审核谁弃审核
  (1)、准备取消结账的月份的下月是否已结账,如果下月已经结账,要先取消下月的结账;
  (2)、当前操作员是否有取消结账的权限,如果没有,必须联系系统管理员给予赋权,或找当前账套的账套主管来操作。操作:在结账界面,单击要取消结账的月份,然后按下CTRL+SHIFT+F6组合键,系统会提示输入口令,输入完毕后,点确定即可。

可以的,结账的下月登陆,在结账的地方同时按ctrl+shift+f6 ,就可以取消结账,有错的凭证可以冲销掉或作废掉再添一张。

不能回去改了。
不同的错误修改会有差别。通用做法是开红字冲销以前的错误,在开一张对的凭证。跨年度的错误,涉及利润的项目通过“以前年度损益”科目调整。

貌似可以,不记得步骤了好像!

可以取消结账。