用友T3。发现之前会计4月份凭证有错,现在还可以反结账不?

作者&投稿:东方轻 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友软件 怎样修改前几个月的凭证~

用友修改以前的凭证,按照相关法规,应该予以冲红,再做正确的凭证,而不能直接做无痕迹修改。具体的研究软件修改前几个月的凭证,应该按以下步骤进行:
一、反结账
在总账菜单的期末处理里,打开结算对话框,按CTRL+SHIFT+F6,取消结算
二、恢复记账前状态
在总账菜单-凭证,选择恢复记账前状态
三、反复一和二,直到要修改的月份也已经反结账和恢复记账前状态
四、查找到要修改的凭证,取消审核
五、打开要修改的凭证,可以修改了。
六、修改后,按以上步骤相反处理,直至全部结账。

你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:
你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;但是你要将12年的所有凭证删除,不然在重新结转的时候是会报错的;
要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;

具体操作如下:

1、使用账套主管身份登录到T3中,在填制凭证中将所有凭证作废整理掉(删除12年度所有凭证)或者取消所有凭证记账(“要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)

2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要反结账,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;

3、用账套主管身份在【系统管理】中登录,登录的时候选择【会计年度】为”12“年度;进入【系统管理】之后点击【年度帐】——【结转上一年数据】;结转完毕之后登录12年度检查一下期初数;
注意事项:在做所有修改之前一定要做好数据备份。

可以!
但最好是做调整。因为你反结账会涉及到科目或金额的变动,从而已打印出的凭证、报表都得重新来过

不需要反结账,做个调整分录就可以啦

当然可以的。

T3用友通标准版启用会计期间设置问题
答:可以啊,用友比金蝶麻烦就是这样,比较不灵活,不过用熟了就没有问题,只要是不结账,把日期填对,做8月的账就在进入时,选择帐套下面日期里填8月就行了,进入帐套里,增加凭证,按日期做就行了 我用的就是用友,比如你在2013-3月开始有帐的,你可以建帐套2013-1月,前1月2月不用管它就行,...

用友t3软件如何年结?
答:4、创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选神竖链择刚刚创建的新年度了,登录再点击。在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初...

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
答:61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了) 设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。用友T3软体怎么把会计科目封存 你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在...

用友T3财务软件年度账结账方法
答:以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。(4)、取消出纳签字 以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上...

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...

使用用友T3现在发现2月份没有转账就结账了,我做2月份反结账对话框提示...
答:可能是您操作的问题,应该在结账界面,光标选中最后一个月,按CRTL+SHIFT+F6,然后在出现的对话框中输入操作员密码,就取消了结账。

用友t3 8月份发现3月份的记账凭证错误怎么修改
答:您好!在 总账~凭证~查询凭证,打开这张凭证,制单~冲销凭证,会自动形成一张红字凭证,保存,然后再新做凭证即可。也可以反结,反记账到3月份进行修改。希望可以帮到您~

怎么样调出用友T3财务软件的恢复记账前状态
答:1、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。2、点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。3、选择需要反记账到什么时间段。4、输入主管口令。5、确定后,成功会提示。

用友T3,一月份结完账,进入2月份,要录入供应商期数往来期初,系统提示...
答:用友T3,一月份结完账,进入2月份,要录入供应商期数往来期初,系统提示"已有会计月份结账,只能查看”,原因是一月份已经结账,如果要录入期初余额,首先需要反结账,反记账,使系统数据恢复到一月初未记账状态,就可以修改期初余额了。

用友T3财务软件启用新一年的账,需要做些什么?
答:首先要把当前年度12月份正常结账,然后新建新一年度的年度账,然后结转上年数据,步骤如下:1.打开系统管理2.点击系统菜单选择注册3.用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度4.登录后,选择年度账下的建立5.出现建立年度账对话框,点击确认6.确认建立年度账,点击是,等待建立年度账。参考:...