用友T3怎么反记账?

作者&投稿:湛详 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。



会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
答:不同的版本操作方式是完全不一样的。T+软件的操作方式:反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。T3或T6版本:你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最...

在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???
答:双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 2、计提本月固定资产折旧(固定...

用友t+反记账怎么操作
答:用友t+反记账操作参考如下:操作工具:DESKTOP-KV235HV x64、Windows 21H1、用友T3。1、在U8界面选择“实施导航”。2、单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台桐并晌”。3、在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。4、点击“总账数据修正”蔽蚂,5、在“恢复记账前状态”窗口中,“...

请问用友t3 如何进行年度帐反结转,
答:二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资...

会计电算化实务操作用友T3常见问题
答:会计电算化实务操作用友T3常见问题汇总 很多人对用友T3时不熟悉,实际我们的软件有一些教程,下面我为大家整理了关于用友T3常见问题的解决方法,希望对你有所帮助。用友T3反结账后怎么反记账?总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账下面的...

用友t3的存货期初余额已记账,如何反记账?
答:若记账后发现期初有误,需要恢复记账,您先检查下是否已录入采购入库单、销售出库单等出入库单据,若已录入,则将该单据全部删除,然后再重新打开【库存】-【期初数据】-【库存期初】,点击上方的【恢复】;若未录入出入库类单据,直接点击【恢复】即可。

怎么样调出用友T3财务软件的恢复记账前状态
答:1、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。2、点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。3、选择需要反记账到什么时间段。4、输入主管口令。5、确定后,成功会提示。

T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?
答:用友如何反记账反记账后提示恢复记账前状态功能已被隐藏怎么解决怎么办。 到“业务工作”期末-》对账 按CTRL+H 启用 t3财务软体日记账记录被锁定怎么操作 t3财务软体日记账记录被锁定解决办法主要看造成的原因。1. 用友t3是多人操作的,你的只是客户端,只有一部分许可权的话,那样你是看不了的。建...

如何进行反记账?
答:4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题二:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):1、反结账,...

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
答:如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要反结账,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;3、用账套主管身份在【系统管理】...