用友结账后发现凭证错了怎样调账

作者&投稿:产成 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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用友结账后发现凭证错了怎样调账
用友结账后发现凭证错了,正常处理是反结账--反记账--删除凭证--重做--重记账--重结账.
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示"恢复记账前状态"已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的"凭证"→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定
2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消
会计调账技巧
记账凭证不仅是登记明细账的根据,也是汇总登记总账的根据.在同一记账根据的基础上,如果总账未记错,只是某一明细科目记错了数字,如果为更正这一明细科目差错,而采用了红字更正法或补充登记法,势必影响总账发生变动,即将原来的正确数更正为错误数.
如果记账凭证正确,只是登记入账时发生误记,导致总账和明细科目金额的不一致,在月末结账前可以采用划线更正法进行更正.
有些过账笔误如金额误记,借贷双方数额相同、借贷方向没错但会计科目账户、借贷双方均重记或者漏记等,这些并不影响会计账簿的试算平衡;以及某月份对某些总账与明细账户未进行核对,不能确保其一致性,这些都可能形成过账笔误延续到月末结账后的以后月份发现.所以过账数字笔误跨月以及会计科目串户等,不宜采用划线更正法.因为过账笔误跨到以后月份发现若采用划线更正法更正时,不仅会使账页更正数太多,而且会使账簿记录与结余数和月计、累计数不相符合;而且对于会计科目串户等误记更正,会使误记注销数只能划线注销而无正确数可记,由于月份记账已经结束也会使补记数无行次登记.
过账数字笔误跨月发现以及会计科目串户等过账笔误,可根据红字冲销法或补充登记法原理,不必编制记账凭证,在发现时即将过账笔误直接在账簿中进行更正登记.
用友结账后发现凭证错了怎样调账?一般来说实务中用友结账后发现凭证做错了,正常的处理就是反结账-反记账,然后删除凭证重新做凭证、记账以及结账处理.阅读完毕了上文大家觉得有帮助吗?更多关于用友使用的问题,大家可以关注我们哦~


用友通软件怎样修改已生成的转账凭证
答:用友软件若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。(1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。(2)、取消记账 A、以...

...用友财务软件填制凭证后计算并已记账后,发现凭证有误,还能更改吗...
答:如果没有结账的话,取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。弃审后即修改凭证! 如果已经结账,则要先取消结账,总账→期末→结账→下一步→对账→下...

用友财务软件,在月末结转的情况下,如何改凭证?
答:1、使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;2、取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;3、取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。

请问用友软件,凭证保存后发现凭证字错误如何修改?
答:但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。操作员应该在录入和审核过程中谨慎细心,最好不要做过多的凭证修改。另外,在修改时可以利用打印、预览、输出、引入、查询、复制、增行、删行、摘要、保存、放弃等各种功能。但利用“删行”功能时,不允许将凭证内容删空,至少要保留两行内容...

用友已经审核的凭证怎么修改
答:用友已经审核的凭证怎么修改大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了.如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核.一、反结账1.进入结账界面,选中需要反结账的月份2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)3.输入口令...

做错凭证,结账后如何修改?
答:反结账、反记账后修改凭证。1、反结账(ctrl+shift+f6)反记账(点击“总账”—“期末”—“对账”(ctrl+h),点击“总账”菜单—“凭证”—“恢复记账前状态”;2、点击“总账系统”—“填制凭证”界面—找到要修改的凭证,修改保存。

用友软件中,凭证顺序错了,怎么修改啊
答:1、打开用友软件。2、打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作。3、输入相关客户信息,找到需要取消的数据。4、选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。5、在选择一栏,选择需要取消审核的数据,然后点击”弃审“。6、弃审时,会显示删除已生成的凭证,这个时候需要选择是,把之前错误的...

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
答:你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;...

用友中,凭证已经记账,发现有错,如何更改?
答:先用制单人取消结账,再用审核人反记账,反审核。重新用制单人修改凭证就可以了。修改完了审核,记账,结账就好咯。

急!月末转账凭证做错,但已结账,怎么改?
答:反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。